krpan in druščina postani član

Naslov teme: Odstopljeni prispevki za PIZ invalida in zapiranje s.p.

3340  03.09.2015 - 23:08h / Dohodnina / Avtor: maja / 135 / 5

Samostojni podjetnik, ki je bil delno invalid in zato ni plačeval prispevkov za PIZ -invalidi nad kvoto, sedaj zapira s.p. Vrednost, ki mu je ni bilo potrebno plačati je knjižil na 986-dolgoročne rezervacije in v strošek prispevkov. SP ju ni potrebno dokazovati ali je porabil potem ta denar za namene invalidnosti, kot je potrebno za zaposlene delavce. ravno zaradi tega me zanima ali je potrebno ob zaprtju ta sredstva preknižiti v prihodke ali pa lahko ostanejo kar na 986 ali pa se preknjkižijo kar na pretok iz gosodinjstva in ne vplivajo na obdavčitev z dohodnino?

Hvala

tina - 04.09.2015 - 06:25

 

Mi imamo izkušnjo pri d.o.o. Ker smo prikazali stroške prispevkov v celoti, smo istočasno knjižili tudi prihodke, saj se to med seboj izniči v rezultatu.

Niste napisali, koliko ste mu knjižili mesečno prispevkov, a iz napisanega smatram, da samo toliko, kot je bilo dejansko nakazano, kar pa ni pravilno. V DD bi morali biti prikazani vsi prispevki (plačal mu jih je sklad), zato pa tudi subvencionirani del med prihodki.

Ni mi jasno, od kod ti konto 986, saj to niso predujmi, ampak za konkreten mesec plačani prispevki, ki mu pomenijo njegovo pokojninsko osnovo. 

ana - 04.09.2015 - 06:25

še kako morate poročati porabo sredstev, nabranih iz odstopljenih prispevkov.

ali za vas ni potrebno oddati elektronskih poročil?

res nimam s.p.-ejev, za katere bi bilo potrebno poročati.

mislim, pa da za njih velja enako pravilo kot za vse, ki dobijo državne pomoči.

od 01.01.2015 naprej, se poraba poroča v elektronski obliki.

iz tega potem tudi izhaja, kaj naredite s tem odstopljenimi prispevki.

looka - 04.09.2015 - 09:56

Drži, tudi za s.p. se poroča.

Simbi - 04.09.2015 - 16:52

Za s.p.-ja, ki je sam invalid in nima drugih zaposlenih, se poroča samo o prejemu državne pomoči, o porabi pa ne. Pri teh je treba upoštevati samo pravilo "de minimis".

In tako, kot pravi tina: na prihodke in stroške, ne pa na rezervacije. Zdaj, ob zapiranju, bodo pa vse rezervacije padle v prihodke naenkrat, za vsa leta nazaj. Mogoče bi pa razmislili o popravkih davčnih obračunov za pretekla leta....preračunajte.

Betla - 05.09.2015 - 05:34

Lahko prosim poveste kako vi knjižite pri s.p.

 

neplačane prispevke

 

nagrado od SVZI

 

in zapiranje le tega

 

 

ker včasih smo knjižili na razmejitve (29, 96) ....