Naslov teme: FAKTURIRANJE-PRENOS V DAVČNE BLAGAJNE
213 11.01.2016 - 12:34h / DDV / Avtor: ATANER / 54 / 1
ZANIMA me če ima kdo programsko rešitev za davčno potrjevanje računov, ki se kreirajo v lastnem programskem modulu fakturiranje, za plačilo na TR, nato pa je del plačan z gotovino?
mr-1 - 12.01.2016 - 08:58
Seveda imamo. Prilagodili smo številčenje vseh izdanih računov na shemo <posl.prostor>-<ozn.naprave>-zaporedna številka (z vodečo letnico iz obračunskega datuma, da ne bo težav s podvajanjem številk). Za vsak račun nato ob knjiženju in še pred izpisom izračunamo ZOI. Če je račun že izstavljen s plačilnim pogojem "gotovina", gre že takoj pred izpisom na potjevanje na FURS. Če je izstavljen kot dokument z odloženim plačilom, naknadno pa (delno) plačan z gotovino, ga na FURS pošljemo naknadno. Če ni poravnan z gotovino, ga ne pošiljamo na FURS. Sam proces izdajanja računov se nam pa ni spremenil...





