krpan in druščina postani član

Naslov teme: IZVOZ-DOBROPISI IN KIR

4512  15.11.2002 - 08:56h / DDPO / Avtor: karla / 56 / 3

Naši kupci v 99-ih % tujci. Izvažamo izdelke.Naknadno pa tujim kupcem priznavamo tudi raznovrstne dobropise (sconte, kasnejše reklamacije).
Do 1.10. smo dobropise tujim kupcem iz nalova izvoza blaga zavajali v KIR v kolono 10. Navedena vrednost je bila vedno negativna (ker so bili v tej koloni zajeti smo izdani dobropisi tujcem).
Na seminarju pa je včeraj Ga. Zalokar omenila, da se dobropisov iz naslova
izvoza blaga ne zavaja več v KIR. Obrazložitev je bila naslednja:
ker se od 1.10. v KIR ne zavajajo izvozne fakture, temveč ECL(listina, ki dokazuje izvoz na dan prejema), se tudi neknadno izdani dobropisi na osnovi izvoza blaga ne zavedejo v KIR.
Kaj mislite vi ?

zali - 15.11.2002 - 10:49

Jaz sem obrazec za oktober že oddala in v koloni 10 KIR vspisala tudi vse bremepise oz.dobropise in v obrazcu DDV-o mi pride negativni saldo in tako bo tudi v bodoče pa ni še nič narobe. To da ni treba vpisovat pa prvič slišim.
LP

Matjaž K - 17.11.2002 - 15:54

Bi se prej strinjal z Zalokarjevo.

Če ni ECL ni vnosa v rubriko izvoz. Dobropis bi vnesli le, če bi naknadno "popravili izvozno deklaracijo".

LP

Nasi - 18.11.2002 - 11:47

Po prejšnji navodilih iz DURS-a je v davčnem biltenu (pred 1.10.02) pisalo, da se dobropise vnaša pod stolpec 10-Drug promet, kdaj si bodo na DURS-u omislili nov bilten pa ne vem. Dobro bi bilo, da ga bi tudi čimprej izdali, ne samo obljubljali (na seminarju z dne 5.11.02 je bilo rečeno, da je že v tisku). Naj napišejo, kako pa naj delamo po novem, mar ne!