krpan in druščina postani član

Naslov teme: prevrednotenje nedokončane prizvodnje

727  03.02.2016 - 10:35h / DDPO / Avtor: saša / 51 / 2

kako pravilno vnesti v ajpesovo bilanco prevprednotenje nedokončane proizvodnje,

ali kot spremembo vrednosti zalog nedokončane ali je bolj prav da gre na odhodke 

prevrednotenja.

če dam na odhodke potem razlika med začetnim stanjem in končnim stanjem zalog

nedok. proizvodnje ni ista kot v bruto bilanci.

kako je pravilno?

Pepelka - 04.02.2016 - 18:54

Odločiti se morate za eno varianto: ali razliko na substanci (t.j. med končnim in začetnim stanjem zalog ned. proizv. in got. proizv.) izkažete preko BS ali preko IPI. Priporočljivo, da to zapišete v računovodsko usmeritev, pravilnik,..že zaradi morebitne inšpekcije, če pa ste podvrženi revizji, pa to usmeritev tako ali tako morate razkriti, pa tudi znesek, ki ni zajet med prevrednotovalnimi odhodki (kot npr. "vrednost prevrednotenja ned. proizvodnje znaša xx in je izkazana preko razlik na zalogah v BS"

Pepelka - 04.02.2016 - 18:57

.. ni pa nepomembno, kaj je razlog prevrednotenja... Tako da tisti prejšnji komentar smatrajte za "morda sprejemljiv" za vas