Naslov teme: Popravek vstopnega davka
4772 26.11.2002 - 13:33h / DDV / Avtor: Jure / 54 / 5
Po 2.odstavku 42.člena ZDDV smo izračunali(na podlagi 107.člena Pravilnika), da moramo sedaj vrniti državi cca 2 milijona DDV, ki smo si ga refundirali v letu 2000 pri investiciji v nepremičnino in opremo.
Vstopni DDV moramo vrniti, torej plačati 29.11.2002.
Vsekakor pa ne znam izpolniti obrazca DDV-o za oktober, ne vem kam naj sedaj vpišem ta podatek ?
Hvala za pomoč. LP
Vstopni DDV moramo vrniti, torej plačati 29.11.2002.
Vsekakor pa ne znam izpolniti obrazca DDV-o za oktober, ne vem kam naj sedaj vpišem ta podatek ?
Hvala za pomoč. LP
MARTIN KRPAN - 26.11.2002 - 16:07
Sam menim, da gre za storno vstopnega DDV. Torej ga "poračunate" z eventuelno drugimi vstopnimi DDV v mesecu oktobru oz. najverjetneje je, da boste imeli v obrazcu DDV-o pod vstopnim DDV v višini 8,5 % negativno stanje.
mini - 27.11.2002 - 07:23
Na seminarju je Zalokarjeva rekla, da v polje 32.
mira - 27.11.2002 - 09:00
Tudi mi smo slišali to izjavo ga. Zalokarjeve. Potem smo preverili še na davčnem uradu in tam so rekli, da ta izjava ne drži. Včeraj smo ponovno poklicali na zvezo in dobili smo odgovor: popravek vstopnega DDV se poppravlja na vstopni strani, če pa tu pride do "minusa", se ta minus prenese na izhodno stran - osnova pod 15, DDV pod 32.
Lep pozdrav!
Jure - 27.11.2002 - 07:59
Posvetovali smo se s strokovnjaki na GZS in so nam svetovali, da glede na to, da v obrazcu pri vstopnem DDV imamo vse 0 ( oproščena dejavnost )naj vpišemo podatke v rubriko 31 ali 32 ter priložimo specifikacijo in obrazložitev kot prilogo. Pozdrav vsem
MARTIN KRPAN - 27.11.2002 - 18:22
Vsi vemo, kako delamo popravke npr. na osnovi dobropisov. To pomeni, da če zmanjšamo izstopni DDV, ga knjižimo med izstopne DDV in ne povečamo vstopne DDV. Efekt je sicer isti, vprašanje je samo, kaj je pravilno. Jaz še zmerom stojim na mojem stališču - ne glede na Zalokarce, GZS-je, brdavsorje itd. Meni je pomemben samo zakon.