Naslov teme: STORITVE-KIR
4785 27.11.2002 - 08:18h / DDV / Avtor: Grom / 53 / 6
Prosim,če poveste ali ravnam prav!
1) Tujcu zaračunamo skladiščenje blaga pri nas,zanima me na kateri člen se sklicujem, ko ne obračunam DDV in ali mora ta račun v KIR?
Po mojem gre, ker je kraj opravljene storitve v Sloveniji,na kateri člen se sklicujem pa ne vem.
2)Ali naknadni dobropisi tujcu(sconti,rabati,napake pri zaračunanih cenah), kateremu smo izvozili blago,morajo v KIR? Po mojem ne gredo.
3)Tujec je za nas posredoval pri določenih poslih-zaračunal nam je provizijo. Ali gre v KIR?
Hvala za vaša mnenja!
1) Tujcu zaračunamo skladiščenje blaga pri nas,zanima me na kateri člen se sklicujem, ko ne obračunam DDV in ali mora ta račun v KIR?
Po mojem gre, ker je kraj opravljene storitve v Sloveniji,na kateri člen se sklicujem pa ne vem.
2)Ali naknadni dobropisi tujcu(sconti,rabati,napake pri zaračunanih cenah), kateremu smo izvozili blago,morajo v KIR? Po mojem ne gredo.
3)Tujec je za nas posredoval pri določenih poslih-zaračunal nam je provizijo. Ali gre v KIR?
Hvala za vaša mnenja!
VIRUS - 27.11.2002 - 09:33
Vsi izdani računi gredo v KIR. Zakaj pa naj ne bi šli?
Za vse storitve, ki so opravljene v Sloveniji obračunaš DDV. Obstajajo izjeme, vendar mislim, da morajo biti vaše storitve obdavčene.
Nisem pa sigurna.
VIRUS - 27.11.2002 - 09:36
Še nekaj.
Kam se vpisuje DDV za tujemu kupcu zaračunane storitve (kupec je davčni zavezanec v tujini)? Med davčne zavezance ali končne potrošnike?
Cenka - 27.11.2002 - 10:59
Jaz sem vpisala med KP, ker nimamo njihovih DŠ.
Upam, da je prav.
LP
VIRUS - 27.11.2002 - 13:05
JAZ JO IMAM IN TUDI VEM, DA JE DAVČNI ZAVEZANEC, ZATO JIH VPISUJEM POD DAVČNE ZAVEZANCE.
marela - 28.11.2002 - 00:20
mi jih med končne potrošnike, saj nisi davčni zavezanci pri nas.
lp
Pepina - 28.11.2002 - 09:23
Strinjam se z marelo, pod davčne zavezance vpišeš samo DZ na teritoriju RS.
V 135.členu Pravilnika piše, da se v stolpec 6 ne vpisuje davčna številka tujih kupcev in končnih potrošnikov.