Naslov teme: DDV
4494 12.12.2016 - 20:13h / DDV / Avtor: zoja / 76 / 1
Prosim za vaše mneje, če imam prav, avansni račun sem knjižila v DDV-obrazec za mesec oktober, v novembru sem prejela račun in v DDV obrazec knjižim razliko, kar še ni plačano.
Npr.: račun 20.000,00 - avans 5.000,00, V DDV gre znesek 15.000,00 in ddv od tega zneska.
TANA - 13.12.2016 - 11:36
Pravilneje je, če avansni račun v celoti vpišete z negativnim predznakom in prejeti račun v celoti vpišete. Pri avansnem računu "knjižite" le DDV, v KPR ga vpisujete z osnovo in DDV.





