Naslov teme: prejeto predplačilo
4550 16.12.2016 - 10:10h / DDV / Avtor: mija / 92 / 1
V septembru smo izdali račun na predplačilo (knjiženje DDV 260,195,) DDV je bil obračuna za september. V decembru pa smo izdali končni račun
pri katerem je znesek višji in prav tako tudi večji DDV kot po računu za predplačilo. Kako to knjižim ali samo razliko ,
ali storniram knjiženje iz septembra. Če poknjižem celoti znesek na 120 je osnova prevelika, ker je bila že delno v septembru.
Lepo prosim, kako je pravilno knjiženje predujme, če je račun oz DDV višji kot po predujmu.
Hvala!
Matjaž K - 17.12.2016 - 12:24
imate dve možnosti - izberite tisto, ki vam bolj ustreza
a) v DDV evidence knjižite samo razliko med računom in avansnim računom (primer: avans vrednost z DDV 122 od tega DDV 22, račun vrednost z DDV 183 od tega DDV 33; doknjižite vrednost z DDV 61 od tega DDV 11)
b) v DDV evidence knjižite:
-> avansni račun "v minus"
-> račun v celoti "v plus"
(primer: avans vrednost z DDV 122 od tega DDV 22, račun vrednost z DDV 183 od tega DDV 33;
avans z DDV "v minus" 122 od tega DDV 22, račun "v plus" 183 od tega DDV 33)