krpan in druščina postani član

Naslov teme: prejeti avans FO

210  13.01.2017 - 05:38h / DDV / Avtor: etrn / 82 / 1

ID DDV smo v decembru prejeli avans na TRR  od fizične osebe, storitev

bomo opravili v 2017

sem v dilemi, kaj je točno pravilno narediti:

-narediti avansni račun, (DDV bo po računu  lahko po obeh stopnjah? )

-ter dati v obračun DDV december

-ga poslati kupcu

prosim za kakšno mnenje

LP

Uredništvo - 13.01.2017 - 08:02

Skladno z določili ZDDV-1 fizični osebi niste dolžni izdati računa za predplačilo. Morate pa obračunati DDV na dan prejema plačila in od prejetega zneska plačila (torej v obračunu za mesec december). Uporabi se stopnja skladno z določili ZDDV-1 (zakaj po obeh stopnjah?).

 

PS: Po Super Davčni Avtocesti do popolne davčne rešitve:

http://www.superdavki.com/account/register/subscribe

 

Lahko se udeležite tudi brezplačne predstavitve:

http://www.davkoplacevalci.com/davcne-resitve