Naslov teme: prejeti avans FO
210 13.01.2017 - 05:38h / DDV / Avtor: etrn / 82 / 1
ID DDV smo v decembru prejeli avans na TRR od fizične osebe, storitev
bomo opravili v 2017
sem v dilemi, kaj je točno pravilno narediti:
-narediti avansni račun, (DDV bo po računu lahko po obeh stopnjah? )
-ter dati v obračun DDV december
-ga poslati kupcu
prosim za kakšno mnenje
LP
Uredništvo - 13.01.2017 - 08:02
Skladno z določili ZDDV-1 fizični osebi niste dolžni izdati računa za predplačilo. Morate pa obračunati DDV na dan prejema plačila in od prejetega zneska plačila (torej v obračunu za mesec december). Uporabi se stopnja skladno z določili ZDDV-1 (zakaj po obeh stopnjah?).
PS: Po Super Davčni Avtocesti do popolne davčne rešitve:
http://www.superdavki.com/account/register/subscribe
Lahko se udeležite tudi brezplačne predstavitve: