krpan in druščina postani član

Naslov teme: Ovrednotenje zalog nabranega materiala podjetnika

1635  30.03.2017 - 07:03h / Ostalo / Avtor: Igor / 92 / 5

Proizvodnja čajev, s.p. delno kupuje surovine za čaje, delno pa nabere sam in posuši. Kako evidentirati in ovrednotiti zaloge. Na primer:

1. nabavi sestavino za 100 EUR , knjiži 3100/2200 ter prodano razknjiži na 7111/3100

2. sam nabere zelišče (ali sam ovrednoti na 50 EUR ?), kako knjiži 3100/ ??? in razknjiži na 7111/3100 

Vnaprej hvala za vaše nasvete.

Igor - 30.03.2017 - 07:16

Ali je morda pravi konto 7900 USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE ?:

1. nabavi sestavino za 100 EUR , knjiži 3100/2200 ter prodano razknjiži na 7111/3100

2. sam nabere zelišče (ali sam ovrednoti na 50 EUR ?), kako knjiži?  3100/ 7900 ? in razknjiži na 7111/3100 

Matjaž K - 30.03.2017 - 09:48

79 ni pravilno; 79 se uporabi samo, če se v "lastni režiji" izdela osnovno sredstvo

? - 30.03.2017 - 13:13

jaz ne bi nič vrednotil.

bo pač prihodek toliko višji neposredno - ne pa po ovinkih preko prevrednotenj.

Še zlasti se s tem izogneš dodatnim komplikacijam, če gre del tako nabrane zaloge "v maloro"... (splesni, se postara, ...)

Igor - 30.03.2017 - 16:16

Ravno to bi rad, dejansko je podjetnik s popisom ugotovil zalogo, ki pa je še ni prodal. Matjaž K torej če 79 konto ni pravi, kateri pa? Kontni plan za 79 navaja: USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE in meni je to najbližje... hmhm

leo - 30.03.2017 - 21:25

le zakaj pa bi si povečeval dobiček s knjiženjem na zalogo?

Plačal boš davek od dobička, ki ga dejansko še nisi realiziral (skozi prodajo!)