krpan in druščina postani član

Naslov teme: Knjiženje-ena butasta

2246  06.06.2017 - 12:52h / Ostalo / Avtor: Kina / 744 / 4

Imela bi eno vprašanje. Na vsake toliko časa računovodstvo prosim da mi izpišejo kartico knjiženja da malo pregledam stroške. Smo gradbeno podjetje. Prevzamemo objekt in dobimo račune kot je na primer najem WC-ja itd. Pri knjiženju vidim da uporabljajo konto 410, pa ne vem ali je to prav, ker so najemnine na 413? Hvala

F.r.a.n.j.a - 06.06.2017 - 22:56

Glede na spodaj obrazloženo menim, da se je računovodstvo odločilo vse stroške povezane z objektom knjižiti na ta konto. To je moje mnenje. Vprašajte jih.

Lp

Konto 410 je  stroškovni konto, na njem v breme konta knjižimo stroške kooperantov, izdelavnih storitev in drugih izvajalcev storitev, ki neposredno pripomorejo k ustvaritvi naših lastnih proizvodov ali lastnih storitev. Gre za storitve, ki jih opravijo drugi, na neki fazi proizvodnje lastnega proizvoda ali storitve, niso pa to posredni stroški proizvodnje (npr. prevozne storitve, pridobivanje dovoljenj za prodajo proizvoda in podobno). Podlaga za njihovo knjiženje so praviloma prejeti računi dobaviteljev.

Praviloma so stroški, zbrani na tem kontu, tudi sestavina kalkulacije cene lastnega proizvoda oziroma storitve. Stroški teh storitev se glede na izbrano metodo vrednotenja lahko zadržujejo tudi v vrednosti nedokončane proizvodnje, polproizvodov, gotovih proizvodov in storitev, preden se končno pojavijo med odhodki (kot odhodki se pojavijo šele ob prodaji proizvodov oziroma storitev) in vplivajo na poslovni izid podjetja (Vir: Verlag).

Zvezdy - 07.06.2017 - 08:31

Jaz imam tudi tak najem in ga knjižim na 413* - najem. Ne bi pa rekla, da je 410* narobe, bistvo pa je, da je vse na 41*. Kar se pa tiče izpisa knjiženj (neka specifikacija po stroških, ne pa detajlni izpis vsakega konta), pa menim, da je 1x mesečno čisto realno to pripravit. Običajno imajo programi za te reči en izpis, ki se ga dokaj hitro pripravi. Če imate recimo zunanje računovodstvo, jim verjetno posredujete dokumentacijo mesečno in jih poprosite, da vam pripravijo tak izpis v elektronski obliki, ko poknjižijo vso dokumentacijo. Sicer pa vse je stvar dogovora in ne bodite presenečeni, če vam bodo za tak izpis zaračunali.

Kina - 07.06.2017 - 14:38

Kaj potem pravite da je bolj pravilno glede na razlago Franje..? Hvala

krena - 07.06.2017 - 17:03

Jaz za naše gradbeno podjetje vse storitve, ki jih potrebujemo za izgradnjo objekta knjižimo na konto 410* (podizvajalci, najem opreme za to gradbišče ipd,..) - kot je navedla Franja.

Na konto 413 knjižimo najeme, namenjene poslovanju podjetja kot takega (npr najem avta za sestanke, najem tiskalnika v pisarni, ipd).