Naslov teme: ATIPIČNI DAVČNI ZAVEZANEC
3123 20.09.2017 - 15:23h / Ostalo / Avtor: MK / 61 / 5
Smo atipični davčni zavezanec (d.o.o.), opravljamo storitve davčnim zavezancem iz EU. Fakturo izstavimo brez ddv-ja (prvi odstavek 25. člena ZDDV-1 - obrnjena davčna obeznost). Za določeno stranko smo izstavili predračun, katerega nam ga je že plačala. Storitev bo opravljena šele v mesecu oktobru. Zanima nas glede avansnega računa za prejeto plačilo. Ga moramo izstavit in kako ? Do sedaj je vedno bil predračun, plačilo,storitev in izdana faktura v istem mesecu.
Hvala in lp
456 - 21.09.2017 - 05:11
Izstavite avans v septembru in porocate v sept.ddv-o ter rp-o. V oktobrskem pa samo razliko ce bo le ta nastala.
vili - 21.09.2017 - 09:16
od kdaj naj bi se izdajalo avansni račun tudi v EU?
jazz - 21.09.2017 - 10:02
Mislim, da je samo pri storitvah v EU potrebno izdajat avansne račune, za blago pa ne.
lp
j. - 21.09.2017 - 10:03
Za tujino ni avansnih računov
špela - 21.09.2017 - 12:53
zakaj pa ne?





