krpan in druščina postani član

Naslov teme: ATIPIČNI DAVČNI ZAVEZANEC

3123  20.09.2017 - 15:23h / Ostalo / Avtor: MK / 61 / 5

Smo atipični davčni zavezanec (d.o.o.), opravljamo storitve  davčnim zavezancem iz EU. Fakturo izstavimo brez ddv-ja (prvi odstavek 25. člena ZDDV-1 - obrnjena davčna obeznost). Za določeno stranko smo izstavili predračun, katerega nam ga je že plačala. Storitev bo opravljena šele v mesecu oktobru. Zanima nas glede avansnega računa za prejeto plačilo. Ga moramo izstavit in kako ? Do sedaj je vedno bil predračun, plačilo,storitev in  izdana faktura v istem mesecu.

Hvala in lp

456 - 21.09.2017 - 05:11

Izstavite avans v septembru in porocate v sept.ddv-o ter rp-o. V oktobrskem pa samo razliko ce bo le ta nastala.

vili - 21.09.2017 - 09:16

od kdaj naj bi se izdajalo avansni račun tudi v EU?

jazz - 21.09.2017 - 10:02

Mislim, da je samo pri storitvah v EU potrebno izdajat avansne račune, za blago pa ne.

lp

j. - 21.09.2017 - 10:03

Za tujino ni avansnih računov

špela - 21.09.2017 - 12:53

zakaj pa ne?