Naslov teme: nagrada invalidski sklad
3172 26.09.2017 - 10:37h / Ostalo / Avtor: tara / 82 / 3
Podjetnik invalid prejema nagrado od sklada, prejema jo z dve mesečno zamudo, za januar je prejel marca in tako
naprej, pri letnem obračunu pa moramo upoštevati kot druge prihodke vse mesece za tekoče leto ( torej od jan-dec ) oziroma 12 teh zneskov, kar ne bo plačano pa prikazati kot terjatev, razmišljam prav ali ne ?
zvezdica - 27.09.2017 - 07:41
Ja, razmišljate prav. Lahko tudi vsak mesec knjižite prihodke(KTO768) in terjatev do sklada (KTO164) ob plačilu pa to terjatev zapirate.
Anton - 27.09.2017 - 10:56
A se to knjiži na 768 ali se posledično zmanjšajo obveznosti na 470..???
Nives L. - 27.09.2017 - 12:27
Knjižite na 768!