krpan in druščina postani član

Naslov teme: Trgovsko blago

29  05.01.2003 - 09:38h / Ostalo / Avtor: Mira / 526 / 10

Lepo prosim, če mi pomagate rešiti naslednje:
V TDR vodimo prodajo in zaloge po zadnjih NC. V GK vodimo zaloge po NC.
Ko te evidence usklajujemo se pojavi med TDR in GK - konto 663 razlika in sicer v GK je vrednostno stanje zalog manjše kot v TDR. Kako poknjižti to razliko ?

Hvala in lep dan.

Mara - 05.01.2003 - 16:24

Zaloge-katerekoli se vedno vodijo po nabavni ceni, ki je enaka kupni ceni z dobaviteljeve fakture+odvisni stroški. Poraba, se pravi prodaja teh zalog pa je lahko po metodi FIFO, LIFO... Kako lahko uporabljate v svojih evidencah dve različni metodi?

Mira - 05.01.2003 - 16:30

Ga.Mara,

Ne uporabljamo dveh metod, temveč uporabljamo izpise iz TDR za knjiženje v glavni knjigi.

Matjaž K - 05.01.2003 - 18:46

Kolikor jaz razumem problem, nastaja razlika zaradi t.i. nivelacije cen (vsi artikli v zalogi se ob novi nabavi vedno preračunajo na zadnjo nabavno ceno).

O tem je bil članek v IKS-u, pa tudi niso našli prave rešitve za knjiženje (prej se je nivelacija knjižila na 280, zdaj pa revalorizacije več ni, zaloge pa se tudi ne prevrednotujejo zaradi okrepitve).

LP

Matjaž K - 05.01.2003 - 18:48

Da dodam, ker nivelacijo opravljate v TDR, v GK pa ne, je zato stanje po NC v TDR višje kot v GK.

Ir1 - 05.01.2003 - 16:49

V TDR ( trgovska knjiga na drobno ), če prav razumem stvar, je namenjena spremljanju zaloge blaga po maloprodajni ceni. Potem pa pride do razlike med TDR in GK. V GK imate vrednost blaga po NC v TDR pa po MPC.

Lp Ir1

Mira - 05.01.2003 - 20:12

Moram napisati, da je v TDR in GK nabava in prodaja po enakih NC oz. nabavnih vrednostih, to so zadnje NC.Prodaja je v GK in TDR po enakih NC. Do razlike pride, ko TDR obračuna stanje zalog po zadnjih NC. Ko poknjižimo izpis prodaje po NC v GK in se izračuna saldo na kontu 663, nastane razlika v stanju zalog med GK in TDR. V TDR je večje stanje kot v GK. Ali bi bilo bolje, da se naredi preračun na FIFO metodo?

lili - 06.01.2003 - 01:28

IMAM ENAK PRIMER, LE DA IZ TRGOVINSKEGA PROGRAMA DOBIM IZPIS REVALORIZACIJE ZALOGE (KI NI REVALORIZACIJA, AMPAK NIVELACIJA NA ZADNJE nc). V X-U, NE VEM NATANČNO KJE, SEM ZASLEDILA MOŽNOST, DA SE ZA TE ZNESKE
KORIGIRA NAB.VREDNOST KOT 711. TAKO ZDAJ KNJIŽIM POVEČANJE ZALOGE
66 /
711/ V STORNO
ZMANJŠANJE PA
711/66
NE VEM ČE JE PRAV, AMPAK DRUGE VARIANTE NIMAM, ČE HOČEM IMETI USKLAJENO
STANJE GLK Z ZALOGO V TRGOVINSKEM PROGRAMU.

tika - 06.01.2003 - 07:10

Lili ima prav. Vsako nivelacijo cen morate poknjižiti. To se zgodi običajno pri novi nabavi, ko so nove cene. Zato obvezno opravite nivelacijo cen in jo poknjižite tako, kot pravi Lili. Brez tega nikakor ne boste mogli uskladiti evidenc TDR in GK. Zato nikoli ne pozabite na izpis nivelacije cen. Če imate možnost, jih izpišite zdaj in uskladite !

pipo - 07.01.2003 - 12:27

Kje je to predpisano po kakšnih cenah (MPC ali NC)se vodi knjiga TDr?

Andrej - 10.01.2003 - 06:39

Izdan je bil pravilnik (okrog 1.7.1999), ki pa govori o prodajni ceni (brez DDV), o nabavni ni niti govora.