Naslov teme: Knjiženje zalog
3009 26.10.2018 - 11:06h / Ostalo / Avtor: bnb / 86 / 2
Zanima me sledeče. 1.10. smo dobili material in zraven oddajni dokument, potem smo dobili material 2.10. in 5.10., vedno dobimo zraven oddajni dokument (iz katerega je razvidno, kateri material je in koliko ga je). Potem smo dobili 8.10 račun za vse tri dobave skupaj. Račun poknjižimo na datum zadnjega prejema, torej 5.10. Kako pa poknjižimo zalogo? Lahko vse tri dobave skupaj na datum 5.10. ali moramo vsako posebej?
IO - 26.10.2018 - 11:14
V praksi se podjetja različno odločajo, kako bodo evidentirali zalogo. Logično in smiselno pa je da se zaloga v materialnem knjigovodstvuevidentira na podlagi dejanskega prejema in na podlagi dokazil o prejemu blaga od dobavitelja in evidentiranjem dejansko prejetih količin. Saj lahko pride do porabe materiala prej kot pride do prejema računa. Odvisno je tudi od ERP ki ga uporabljate in od znanja zaposlenih. Torej kreirate interno knjigovodsko listino Prejemnica (prevzemnica) mateiala (ali blaga).
tina - 26.10.2018 - 11:17
Odvisno, kako ste delali prevzem. Če ste delali prevzem za vsako dobavo posebej, potem po datumih prejema materiala, vse tri prevzeme pa priložite k računu.
Račun poknjižite na datum računa, datum prejema je le za DDV





