Naslov teme: usklajevanje terjatev in obveznosti po IOP
403 21.01.2003 - 09:29h / Ostalo / Avtor: pehta / 81 / 1
Od kupcev in dobaviteljev prejemam IOP-je in jih tudi sami pošiljamo. Ugotavljamo določena neskladja v evidencah. Kako poknjižiti "oporekane postavke" iz IOP v neslednjih primerih:
1) kupec mi dokaže, da je neko terjatev že poravnal v letu 2001, mi pa jo imamo še vedno odprto (ali knjižim takole: 769-../120-..)
2) kupec mi dokaže, da je neko fakturo uradno zavrnil že v preteklosti. Mi je takrat nismo stornirali (dokumentacija o zavrnitvi ni prišla do računovodstva). Kako poknjižiti to situacijo??
HVALA!!
1) kupec mi dokaže, da je neko terjatev že poravnal v letu 2001, mi pa jo imamo še vedno odprto (ali knjižim takole: 769-../120-..)
2) kupec mi dokaže, da je neko fakturo uradno zavrnil že v preteklosti. Mi je takrat nismo stornirali (dokumentacija o zavrnitvi ni prišla do računovodstva). Kako poknjižiti to situacijo??
HVALA!!
zali - 21.01.2003 - 12:58
Ponavadi zahtevam od njih še kartice in iz njih razčistim, kam so ta plačila zajadrala.
lp