Naslov teme: Kolektivno dodatno prostovoljno zavarovanje in olajšava davčna
1170 09.02.2021 - 19:44h / DDPO / Avtor: Jani / 533 / 9
Zdravo.
S.p. je zase in za svojo zaposleno (sta le dva) vplačal premiji za dodatno prostovoljno zavarovanje. Ali prav razmišljam, da pogledam bruto plačo 2020 za zaposleno in izračunam 5,844%, kar je znesek olajšave.
Potem pa pogledam vse obračunane prispevke za zasebnika in izračunam 24%, ter dobim še ta znesek olajšave.
Potem ta dva zneska skupaj upoštevam v davčnem obračunu zasebnika?
Če prav razumem, ne sme biti olajšave na osebo več kot 2.819,09 EUR v letu 2021. Torej v tem primeru ne več kot 5.638,18 eur, ker sta dva.
Hvala vam.
S.p. je zase in za svojo zaposleno (sta le dva) vplačal premiji za dodatno prostovoljno zavarovanje. Ali prav razmišljam, da pogledam bruto plačo 2020 za zaposleno in izračunam 5,844%, kar je znesek olajšave.
Potem pa pogledam vse obračunane prispevke za zasebnika in izračunam 24%, ter dobim še ta znesek olajšave.
Potem ta dva zneska skupaj upoštevam v davčnem obračunu zasebnika?
Če prav razumem, ne sme biti olajšave na osebo več kot 2.819,09 EUR v letu 2021. Torej v tem primeru ne več kot 5.638,18 eur, ker sta dva.
Hvala vam.






j.. - 09.02.2021 - 20:36
Olajšava je za znesek vplačane premije za zaposleno delavko in nič več. Od zavarovalnice dobite potrdilo in tisti znesek vpišete najprej v zap. št. 6.23 in nato še v zap. 15.9.. Poleg tega je bilo potrebno do 31.1. o vplačanih premijah za zaposlene poročati fursu - VIRPN2.
Jani - 09.02.2021 - 21:58
Hvala. Kaj pa olajsava za zasebnika, mu pripada?
j.. - 10.02.2021 - 07:56
Ne saj tudi ''plača'' podjetnika ni strošek.
j.. - 10.02.2021 - 08:03
Oh, sem bila prehitra, pod rubriko 17. , kot je napisala F.r.a.n.j.a., se opravičujem!
F.r.a.n.j.a. - 10.02.2021 - 01:24
Kot je napisala j.. . Olajšavo za s.p. vpišite pod olajšave dav.obračuna ( kolona 17.), samo toliko kot je bilo vplačano v l.2020, to je od jan.20-dec.20.
Lp
Majda - 10.02.2021 - 07:40
A gledaš po izplačilu plač, kot dohodninske podatke ?
j.. - 10.02.2021 - 07:58
Toliko kot ste v letu plačali in ta podatek vam pošlje zavarovalnica. In po dosedanjih izkušnjah ta dokument kot prilogo zahtevajo tudi referenti fursa.
Jani - 10.02.2021 - 08:45
Hvala vsem. Samo še to me zanima. Olajšavo za zaposlene vpišemo v 6.23 in pa 15.9, ali v 6.23 vpišemo del ki ga plačuje zaposleni in v 15.9 del, ki ga plačuje delodajalec. Tako, da za prvi del zmanjšamo odhodke, drugi del pa je olajšava?
Jani - 10.02.2021 - 09:01
Sem našel odgovor, vpis v obe rubriki isti vplačani znesek, saj boniteta ni bila obračunana od premij :). Upam, da se ne motim.