Naslov teme: NAPAČEN VSTOPNI DDV
1304 24.02.2003 - 08:18h / Ostalo / Avtor: ŠPELA / 48 / 1
Ugotovili smo, da nismo prejeli računa iz 10/2002, zato nam je dobavitelj poslal kopijo računa.
- Ali lahko račun poknjižimo pod tekoči obračun in upoštevamo vstopni DDV npr. pod 1/2003 ter prikažemo to napako v prilogi obrazca DDV-O pod zap.št.3?
- Ali moramo račun poknjižiti pod 10/2002, popraviti obrazec DDV-O za 10/2002 ter napako prikazati v prilogi obrazca DDV-O pod zap.št.3?
Kaj je pravilno?
Hvala za pomoč!
- Ali lahko račun poknjižimo pod tekoči obračun in upoštevamo vstopni DDV npr. pod 1/2003 ter prikažemo to napako v prilogi obrazca DDV-O pod zap.št.3?
- Ali moramo račun poknjižiti pod 10/2002, popraviti obrazec DDV-O za 10/2002 ter napako prikazati v prilogi obrazca DDV-O pod zap.št.3?
Kaj je pravilno?
Hvala za pomoč!






Matjaž K - 24.02.2003 - 08:23
Oboje.
Glede na to, da se lahko prejeti računi knjižijo tudi v kasnejša obdobbja, je po moje administrativno manj zahtevna varianta 1.
LP