Naslov teme: lastne storitve
1514 04.03.2003 - 07:47h / Ostalo / Avtor: tajda / 37 / 1
Smo gradbena firma.V letu 2002 so naši delavci naredi nekaj vzdrzevalnih del tudi na našem objektu. Material ki so ga porabili smo knjizili na 400,njihove plače pa seveda na 47. Glede na to da uporabljamo pri bilanci različico 1, moramo lastne storitve peljati preko konta 79.Kaj je zdaj osnova za znesek na kontu 79.
Je prav da ne storniramo 40 in ne storniramo 47, ampak znesek knjizimo samo na 412-vzdrževanje in pa 79.???
Hvala za odgovor
Je prav da ne storniramo 40 in ne storniramo 47, ampak znesek knjizimo samo na 412-vzdrževanje in pa 79.???
Hvala za odgovor






VIRUS - 04.03.2003 - 12:50
Jaz bi knjižila samo material
material: 400/660
DDV: 480/260
Novi SRS pravijo, da interne realizacije ne knjižimo, torej konto prihodka in stroška odpade.
Konto 790 jaz uporabljam samo za tiste storitve oz blago oz proizvode, ki jih prenesemo v osnovna sredstva. Če ima kdo drugo razlago, naj pove.