krpan in druščina postani član

Naslov teme: nepr.davčni strošek lastnika, PLAČILO

518  31.01.2023 - 08:18h / Ostalo / Avtor: Mojca / 548 / 3

Kako knjižite davčno nepriznan strošek vezan na lastnika. 
Npr kupil je predmet, ki se ne prizna kot strošek, plačal je s kartico podjetja in ima račun na podjetje. 
Ali naredite knjižbo, da je podjetju ta denar dolžan? npr. 489/285 ? Ali knjižite plačilo da je plačalo podjetje.

anči - 31.01.2023 - 12:11

Knjižimo enako kot vse ostale račune, potem pa lahko izstavite račun z DDV lastniku ali pa le za celotni znesek evidentirate terjatev do lastnika (v tem primeru vstopni DDV ni odbitni).

Ančka - 31.01.2023 - 16:17

Ali pa cel račun knjižite direktno na konto 165/220 oz. 285 , terjatev do lastnika in ga ne evidentirate sploh v stroških, ravno tako ga ne peljete skozi DDV knjige

Barca - 01.02.2023 - 21:17

Ali pa odtegnete pri plači.
za terjatve do lastnika je treba obračunavati obresti.