krpan in druščina postani član

Naslov teme: Knjiženje akontacij DDD

1073  03.03.2023 - 06:35h / Ostalo / Avtor: bine / 494 / 2

Pozdrav, 
ali bi bil kdo tako prijazen in napisal kako knjiži akontacije davka iz dejavnosti in končno plačilo .
Vsako leto sem v dvomih ali delam prav. 
Knjižim  akontacije med letom na kto 1610/,
na koncu leta ko izračunam doplačilo davka ga knjižim na /2640 in prenesem 
plačila iz kto /1610 na kto 2640/  in doplačilo davka na /2640.
Ne vem ali bi moral akontacijo za dec, ki je plačana  20.01.23 knjižiti na  1610/ ali že kar na  2640/  ???
Če imam vračilo davka, ga po nakazilu FURS knjižim na / 2640 . 
Če pa imam doplačilo ga knjižim na  2640/ .
In potem zopet mesečne akontacije na  1610/.

Vsem hvala za prijaznost in lp !

Beti - 03.03.2023 - 09:48

Akontacijo jan "popravim" iz 161 na 264 če gre za doplačilo (ker še januarja ne vem davka)oz.pustim na 161 pri vračilu

ana - 03.03.2023 - 11:01

Jaz pa po oddaji davčnega obračuna, npr. leto 2021,  knjižim akontacije za 2022 na konto 8100/2640, plačila 2640/1100, po oddaji davčnega obračuna 2022, v primeru preplačila knjižim 1610/8100, v primeru doplačila pa 8100/2640; izhajam iz tega, da imam med letom obveznost za plačilo, ne glede na to, da ima ta obveznost status akontacije; to je moja logika; kakšne točne tehnike nisem zasledila