krpan in druščina postani član

Naslov teme: Tečajne razlike

636  14.02.2024 - 08:59h / DDPO / Avtor: Jana / 509 / 1

Pozdravljeni,
kako delate s tečjanimi razlikami pri poslovanju s državami, ki niso v območju EUR.
obračunamo tečajne razlike na 3 mesece in je na primer prve pol za 10.000 pozitivnih tečajnih razlik  ( finančni pridki ) ..  naredimo vmesno bilanco .. v drugi polovici leta pa se naberejo negativne tečajne razlike ( finančni odhodki )
kaj naredite konec leta ob bilancah?
Pustite negativne in pozitivne tečajne razlike   ali poračunavate in za bilanco preknjižite (izravnate) le pozitivne ali negative .. tistih, ki jih je več?
 

ANDY - 16.02.2024 - 14:56

Naredim konec leta 31.12. za vse in mi  program  vnese na konte   745/777