Naslov teme: Izvoz blaga-datum DDV v KIR
2745 16.04.2003 - 14:56h / DDV / Avtor: Neli / 409 / 15
Nujno potrebujem pomoč, ker sem vse nekaj "pobrkala".
Izdali smo izvozni račun z datumom 5.3.2003, na ECL-u je zadaj žig, da je IZSTOP 27.3.2003. ECL pa smo prejeli 3.4.2003. V katero obdobje dam račun v KIR, marec ali april.
Že vnaprej hvala!
Izdali smo izvozni račun z datumom 5.3.2003, na ECL-u je zadaj žig, da je IZSTOP 27.3.2003. ECL pa smo prejeli 3.4.2003. V katero obdobje dam račun v KIR, marec ali april.
Že vnaprej hvala!
Johana - 16.04.2003 - 15:21
27.3.2003, torej marec
Jožica - 16.04.2003 - 15:52
Nekje sem slišala razlago, da na dan prejema ECL (oz. "listine, ki dokazuje izvoz"). Sem pa zdaj gledala pravilnik, pa nič takega ne najdem. Piše "datum izstavitve listine". Res; kako je zdaj s tem?
Jana 2 - 16.04.2003 - 15:42
27.3. je datum carinjenja. Torej datum za GK. V KIR pa takrat, ko razpolagamo z ECL, torej april. Pri nas delamo tako. Ne vidim logike, vendar tako zahtevajo.V davčnem biltenu 10-02 ( pod pojasnili MF)je navedeno, da se vrednost izvoza zajema iz listine, s katero se dokazuje izvoz. To je zasigurno ECL, torej če ga nimamo ne moramo vpisati izvoza v KIR:
LP
Johana - 16.04.2003 - 15:57
Se ne strinjam.
V istih navodili piše:
v kolono 2 (datum knjiženja) se vpiše datum voisa prejete listine
v kolono 4 (datum listine) se vpiše datum, ki je razviden iz izvozne listine.
Še vedno vztrajam, da gre dotični izvoz v marčevski DDV.
Matjaž K - 16.04.2003 - 16:13
Refereneti razlagajo, da se vnese v tisto obdobje, ko je prejet izvozni ECL. Navedene razlage nimajo podlage v ZDDV in P-ZDDV.
Res je, da ne moremo govoriti o izvozu, dokler ni dokaza o izvozu, to je ECL, vendar izvozne fakture niso vstopne->te se vnašajo v mesec, ko so prejete, na izstopni strani pa ne more biti tako tako.
Jaz sem se nekajkrat, ko se mi je zgodilo tako kot pri vas, ravnal po navodilu referenta, potem pa mi je "dojadilo" in sedaj vnašam ECL v mesec, v katerega "gre" datum ECL. Po neki logiki je to prav, saj tudi DURS-u posredovani podatki od CURS lahko temeljijo samo na datumu ECL, bne pa na datumu, ko je ECl prejet v "Hišo" (ker CURS tega ne more vedeti, kdaj je prejem).
Mislim pa, da je vse skupaj spet "zakuhal" kakšen izobraževalni seminar referentov (tako kot so nekaj časa tredili, da se ves DDV po preračunani stopnji PD vpisuje pod 19 oz. zdaj 20%, potem pa so dobili navodilo, da se ali pod 8,5 ali pa pod 20%-odvisno kaj je bližje).
LP
saša - 17.04.2003 - 07:25
Mi že vseskozi upoštevamo pri izvozu za knjiženje fa vrednost krat srednji tečaj na datum ECL (desno zgoraj)na dan izstavitve fa.
Za DDV pa knjižimo v obdobje datuma prejema ECL in statistično vrednost iz
ECL. Pred cca 3 leti sem bila na seminarju (uvozniki, izvozniki), kjer je
predavateljica strogo poudarila, da je osnova za ddv izključno listina ECL.
Matjaž K - 17.04.2003 - 09:55
Statistična vrednost ni vedno ta prava (pomislite malo na uvoz na oplemenitenje - tukaj bi statistična vrednost "Napihnila" podatek o izvozu).
Ir1 - 16.04.2003 - 19:00
Pred seboj imam Navodilo v zvezi z enotnim izvajanjem 135. in 137. člena PZZDV ( Ur.L.79/02 ) izdanega s strani Minstrstva za finance z dne 26.11.2002 Evidentiranje vstopnega DDV pri uvozu blaga in naknadnih popravkov davčne osnove pri uvozu blaga ter evidentiranje izvoza blaga.
pod II. KNJIGA IZDANIH RAČUNOV - EVIDENTIRANJE IZVOZA BLAGA
....
STOLPEC 2:
V stolpec 2 se vpiše datum vpisa prejete izvozne listine v obrazec I-Rač,
STOLPEC 3:
Številka ki je razvidna iz ozvozne listine,
STOLPEC 4 :
V stolpec 4 se vpiše datum, ki je razvidedn iz izvozne listine ( datum iz polja A ECL ).
LP Ir1
Zana - 17.04.2003 - 07:29
DURS je v lanskem letu dal pojasnilo o evidentiranju izvoza v KIR na zadnji strani obrazca DDV-O rezerva. Citiram:
EVIDENTIRANJE IZVOZA IN UVOZA
Glede evidentiranja izvoza in uvoza v evidence za DDV (iz katere se prenesejo v polji 12 in 22 obrazca DDV-O), vam posredujemo naslednje pojasnilo:
Izvoz blaga:
Izvoz blaga se v knjigo I-RAČ vpisuje v stolpec 9 - izvoz blaga, kamor se vpisuje torej vrednost oproščenega prometa iz naslova izvoza blaga in sicer v davčnem obdobju, ko davčni zavezanec prejme dokazila o opravljenem izvozu blaga na osnovi izdanega računa tujcu......
Jana 2 - 17.04.2003 - 08:00
Očitno, da zelo različno ravnamo. Jaz sem nekako, na osnovi navodili v davčnem biltnu in referentov odločila, da vpisujem takrat ko prejmem ECL. Sem imela že primere, ko sem morala popravljati osnovo na ECL, ker ni bila pravilna. Po postopku popravljanja s strani carine sem vnesla v KIR. Bili so tudi primeri, da je špediter posebej po pošti poslal ECL, posebej v drugem davčnem obdobju pa svoj obračun. Hudo je, da se nas kar nekaj spravi na eno tako zadevo, ki v končni fazi nima sploh takega učinka na sam obračun DDV-ja. ( razen če pri komu od tega ni odvisen status izvoznika). Kriv je definitivno zakonodajalec.Je še cel kup problemov z DDV-jem in nejasno zakonodaja. DURS nam ne popušča pri nedorečenih stvarih. Žal v takih časih delamo, lovi se vsak po svoje. DDV je nočna mora.
Lep dan vsem!
Matjaž K - 17.04.2003 - 09:54
V katerem Uradnem listu RS je bila objavljena rezerva DDV-O? (ha, ha)
In še nekaj:
pred spremembo ZDDV so jamrali, kako jim ne gredo "vkup" podatki CURS in DDV-O pri izvozu/uvozu. Saj jim pri takoh navodiklih zdaj tudi ne morejo, če je ECL v marcu, prejet pa v aprilu, CURS pa ga bo "dal" v marec.
LP
jerica - 17.04.2003 - 10:04
Pri nas smo imeli primer, da je izvozna faktura bila izdana 27.2.03
in smo jo v KIR in obračun zavedli pod februar.
Kliče referentka iz DURSa in pravi, da CURS podatka o našem izvozu nima
pod 2/03. Pogledamo ECL in vidimo, da je carina udarila datum šele pod
4.3.03. Referentka pravi, da smo ravnali pravilno, samo pošljemo naj ji
fotokopijo računa in ECLa, da bo priložila k obračunu ddv.
sonce - 22.04.2003 - 13:07
Tudim pri nas opravljamo isto kot "mica"
Lep pozdrav
mica - 18.04.2003 - 08:31
Pri nas vpisujemo v KIR ECL po datumu prejema. Znesek Ecl (polje 22) pomnožimo s srednjim tečajem Banke Slo po datumu ecl. Znesek ecl se namreč razlikuje od izvozne fakture za popuste...
Prosim za vaše mnenje!
Matjaž K - 18.04.2003 - 09:27
Jaz bi vzel podatek iz fakture in sr. teč. BS na dan izdaje računa. Vnesel bi pa v tisto obdobje, v katero je datirana izdaja (ne prejem) ECL.