Naslov teme: za Matjaža K. - turizem
2766 17.04.2003 - 13:51h / DDV / Avtor: Psič / 54 / 4
Matjaž K., prosim za pomoč.
V turizmu plačujemo DDV od razlike v ceni, in to za tisto razliko, ki je dosežena v Sloveniji. Sedaj pa imamo debato o avansih, in sicer, ali naj izdajamo račune za avanse in odvajamo DDV. Kasneje namreč DDV ne obračunamo (razen če je storitev opravljena v Sloveniji). Ne predstavljam si namreč čisto natančno, kako bi v takem primeru DDV sploh obračunali. Če namreč dobim 1,2 mio avansa in odvedem 200.000 DDV od predplačila, kasneje pa na aranžmaju za 1,2 mio dosežem samo 150.000,00 SIT razlike v ceni, za kar moram odvesti 25.000 DDV (ali nič, če gre za tujino).
Ali obstaja kakšno pravilo za tovstne primere ali pa tolmačenje Brdavsov?
Stokrat hvala!
V turizmu plačujemo DDV od razlike v ceni, in to za tisto razliko, ki je dosežena v Sloveniji. Sedaj pa imamo debato o avansih, in sicer, ali naj izdajamo račune za avanse in odvajamo DDV. Kasneje namreč DDV ne obračunamo (razen če je storitev opravljena v Sloveniji). Ne predstavljam si namreč čisto natančno, kako bi v takem primeru DDV sploh obračunali. Če namreč dobim 1,2 mio avansa in odvedem 200.000 DDV od predplačila, kasneje pa na aranžmaju za 1,2 mio dosežem samo 150.000,00 SIT razlike v ceni, za kar moram odvesti 25.000 DDV (ali nič, če gre za tujino).
Ali obstaja kakšno pravilo za tovstne primere ali pa tolmačenje Brdavsov?
Stokrat hvala!
Matjaž K - 17.04.2003 - 15:33
Na žalost vas moram razočarati.
Na področju posebnih postopkov obdavčitve v turizmu sem popolnoma "bos" in bi vse kar bi napisal bilo nekritično prepisovanje iz predpisov.
Osebno bi se obrnil na področno sekcijo na GZS, če oni mogoče kaj vedo (zakaj pa se jim plačuje članarina) ali pa vključil kakšnega svetovalca. Več kot ta splošna nasveta, pa ne morem ponuditi.
LP
Psič - 17.04.2003 - 16:02
Matjaž, vseeno hvala!
STRUPEK - 17.04.2003 - 21:18
Psič, malo zalajaj v luno, naredi oceno preko palca, pardon, tace, in oceni približno višino davčne osnove pri prejetem avansu, ki odpade na avans. S končnim računom pa narediš poračun, tako, da storniraš davno osnovno od avansnega računa in zaknjižiš pravo davčno osnovo po končnem računu. Drugega pametnega recepta ni, strupeno res.
špelca - 21.04.2003 - 16:10
točno tako, kot je napisal Strupek. pri nas smo sestavili "interni pravilnik", kjer smo ocenili, da bomo pri vsakem aranžmaju zaslužili povprečno 20%. Od tako "znižane" osnove avansa potem po preračunani stopnji izračunamo DDV, po opravljeni storitvi pa poračun DDV ali pa storno avansnega in pravi izdani račun..