Naslov teme: račun za december izstavljen januarja
253 20.01.2025 - 11:27h / DDPO / Avtor: Žana / 1324 / 13
Prejemnik ga knjiži med stroške december, izdajatelj pa med prihodke januar.
Ali je to pravilno? Ali bi morala oba to poknjižiti v december ?
Mija - 20.01.2025 - 11:59
Vse v december. Račun ima datum 31.12. in ne januarju.
Extra - 20.01.2025 - 14:05
Storitev opravljena v januarju 2025 se tiče januarja 2025 (čeprav ste takrat obdelovali dokukmentacijo december 2024).
Če pa bi zaračunavali pavšal za december 2024, pa gre v december 2024.
Tako je enkrat lepo razložil Martin Krpan, se spomnim...
Lili - 20.01.2025 - 14:36
Jaz gledam na to tako, da se obdelujejo podatki za december 2024 v januarju 2025 (DDV za december, plače za december...), ampak mi to storitev opravljamo v januarju 2025 in se zaračuna to v januarju 2025. Tudi strankam smo razložili, da jim delo računamo kar delamo v tem mesecu, ker potem če bi nam prinesel račun za avgust 2024, bi morali obračunati storitev še za avgust 2024, ker smo račun knjižili v avgustovsko obdobje za GK. In račune za december bi potem takem izstavljali v februarju 2025 (ker nekateri prinesejo bolj pozno).
Ina - 20.01.2025 - 14:42
Tako kot je napisala Extra. Račun gre v obdobje ko je storitev opravljena. Ker ste knjižili v januarju je to prihodek januarja in ni važno da ste obdelovali dokumente decembra, novembra ali pa še starejše.
Prejemnik takega računa ne more knjižiti v december.
Magda - 20.01.2025 - 17:24
Tako je
PikaPoka - 21.01.2025 - 07:40
Prejemnik fakture lahko ta račun knjiži v december, ampak:
D= 41 Neto
K= 29 Neto
Ko pride račun:
D= 29, 16
K= 220
Mi knjižimo preko Temeljnic in ne preko Prejetih faktur.
Tudi stroške revizorja skalkuliramo in knjižimo na 41 že v decembru, račun šele avgusta
lp
lora - 20.01.2025 - 15:02
Zakaj prejemnik ne sme to knjižiti v december? Zanj so se obdelovali dokumenti za december.
Magda - 20.01.2025 - 17:24
Ker mu je bila storitev opravljena v januarju
ST - 27.01.2025 - 08:04
Imam npr. revizijo in revizor zahteva, da vkalkuliramo stroške revizije v preteklo leto, torej v obdobje ZA katero se revizija opravlja in ne obdobje v katerem revizor dejansko opravlja pregled. Mi sicer razmejujemo samo večje zneske oz. zneske, ki so za nas pomembni. Npr. imamo tudi aktuarja, ki nam zaračuna 250 EUR in ga knjižimo glede na datum opravljene storitve.
fol - 22.01.2025 - 10:10
LORA: Mogoče takšno razmišljanje: Če bi delal naprimer neko analizo/obdelavo dokumentov iz podatkov/dokumentov iz leta 2019, vam je verjetno logično da strošek storitve obdelave ne gre v leto 2019.
MM - 22.01.2025 - 12:23
Tudi mi knjižimo strošek v december, kot je napisala Pikapoka. Prihodek servisa pa je seveda januar, ker so takrat delali.
Nevem, kaj je tu spornega
MM - 22.01.2025 - 12:28
Še nekaj mi je prišlo na misel. Tudi zavarovalnice izdajo letne račune za zavarovanje in niso to računi za koledarsko leto. Mi razmejujemo strošek zavarovanja na mesece leta 2024 in na mesece leta 2025. Potem boste rekli za zavarovanje, da je v celoti strošek leta 2024, ker je pač bil račun izdan v letu 2024.
Neža - 23.01.2025 - 13:09
Po moje nepotrebno kompliciranje. V vsakem letu imate 12 računov in to je to. Pika. Ne rabite biti bolj papeški od papeža. Če smo realni, se pri nekaterih strankah do konca marca vrtimo še izključno po preteklem letu in bi posledično vse to delo še vkalkulirali v lpreteklo leto?





