Naslov teme: PRENOS STROŠKOV
2898 24.04.2003 - 13:06h / Ostalo / Avtor: ŠPELA / 96 / 1
Ukvarjamo se s proizvodnjo, opravljamo pa tudi tudi ostale storitve.
Enkrat mesečno med letom prenašamo iz konta-400 stroške porabljenega materiala v tekočem mesecu preko konta-600 na konto-630 in potem na konto-700 med zaloge gotovih proizvodov, ostale stroške pa prenašamo v zaloge nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov samo konec leta.
- Ali je to v redu?
- Ali bi po SRS morali prenašati mesečno še katere druge stroške in katere, v kolikor bi bilo to potrebno?
Hvala za pomoč!
Enkrat mesečno med letom prenašamo iz konta-400 stroške porabljenega materiala v tekočem mesecu preko konta-600 na konto-630 in potem na konto-700 med zaloge gotovih proizvodov, ostale stroške pa prenašamo v zaloge nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov samo konec leta.
- Ali je to v redu?
- Ali bi po SRS morali prenašati mesečno še katere druge stroške in katere, v kolikor bi bilo to potrebno?
Hvala za pomoč!






vesna - 25.04.2003 - 07:45
Vodenje zalog gotovih izdelkov in nedokončane proizvodnje je kompleksen problem.Treba je vedeti po kakšni ceni se vodijo zaloge(proizvodni,zoženi lastni..)in v pravilniku določiti kateri stroški se tu zajemajo.Doloćiti metodo obračuna zalog(fifo,lifo,stalne z odmiki...)Če se delajo mesečne bilance se stroški mesečno prenašajo preko nedokončane zaloge v zaloge gotovih izdelkov.Poiščite več o tem v kakšnem starem IKSU!