Naslov teme: tečajne razlike
3050 04.09.2025 - 08:49h / Ostalo / Avtor: teja / 582 / 6
prosila bi za vašo mnenje glede knjiženja tečajnih razlik.
Naše podjetje zelo veliko posluje z tujimi denarnimi valutami in sedaj me zanima ali vi sproti razknjižujete te tečajne razlike ali samo ob koncu leta?
In če samo ob koncu leta kam jih začasno torej knjižite med letom, da se dobavitelj zapre?
Hvala v naprej za pomoč!
Mi - 04.09.2025 - 08:53
Sproti
S-orhidejca - 04.09.2025 - 08:58
Sproti, na konto tečajnih razlik (7580/7880)
Simona - 04.09.2025 - 10:40
Bi mogoče pripomnila da konta 758 in 788 sta za evrske izravneve. Tečajne razlike je primernejši konto 746 in 777. So pa to seveda zgolj priporočila.
teja - 04.09.2025 - 09:22
Hvala bila sem enakega mnenja ampak skoz povsod piše ob koncu leta in me je begalo.
Tina - 04.09.2025 - 09:57
Konec leta se opravi preračun na dan bilance stanja, pri zapiranju pa evidentirate sproti, da imate tekoče urejene kartice.
Kati - 04.09.2025 - 14:22
Enako.





