krpan in druščina postani član

Naslov teme: sejemske karte

3241  23.09.2025 - 12:22h / Ostalo / Avtor: sanja / 474 / 6

Kam knjižite sejemske karte, če smo jih kupili za zaposlene - 6 eur ena karta? Na reprezentanco? Karte so dobili vsi zaposleni, ampak zaračunali so nam pa samo tiste, katere so bile vnovčene. Hvala za odgoovor in lep pozdrav.

Eva - 24.09.2025 - 07:31

Mi vse takšne stvari za zaposlene knjižimo na k. 489 (npr. oblačila za panožne športne igre, novoletna pogostitev, piknik za zaposlene, karte za fitnes, avtobusni prevozi, novoletno obdarovanje...).
DDV neodbitni, DDPO nepriznan. 

Tanha - 24.09.2025 - 09:03

Tudi mi knižimo enako, kot je navedla @Eva

Živa - 24.09.2025 - 10:40

Ne razumem čisto dobro te logike - če gre za obisk sejma z namenom sklepanja poslov, navezovanja novih poslovnih stikov,... zakaj bi šlo tu za reprezentanco? In zakaj bi bilo to davčno nepriznani stroški? 
Ne trdim, da ni pravilno, samo nikjer ne najdem takega pojasnila.

sanja - 24.09.2025 - 10:51

Živa, kako pa bi vi to knjižili? Jaz sem tudi mnenja, da je to priznan strošek. 

Živa - 24.09.2025 - 11:50

Jaz bi to knjižila znotraj konta 414.

Magda - 24.09.2025 - 13:05

Avtorica ni nic napisala za kaksne sejemske vstopnice gre. Ali so bili razstavljalci ali samo obiskovalci? Ali je sejem povezan z njihovo dejavnostjo ali ne in je bil obisk zgolj zabavne osebne narave?
Ko bo to jasno, bomo tudi lazje pravilno poknjizili.