Naslov teme: BLAGAJNA
3237 12.05.2003 - 13:18h / Ostalo / Avtor: EMA / 164 / 3
Ali po vašem lahko pobotam po blagajni terjatve in obveznosti do delavca.
Kako knjižiti in na podlagi kakšne listine.
Hvala in lep dan.
Kako knjižiti in na podlagi kakšne listine.
Hvala in lep dan.






Skala - 12.05.2003 - 13:30
Osnovno pravilo je, izdatek-odhodek, prejemek - prihodek, ločeno za vsako vrsto posla posebej. Ves inkaso iz poslovanja odvedeš na TRR in napraviš dvig za vsako vrsto izdatkov - poplačilo računov, razlika je lahko največ blagajniški maksimum. Tako mi v d.d., pri s.p. so pravila nekoliko prilagojena.
- 12.05.2003 - 14:36
JAZ BI NAREDILA BLAGAJNIŠKE IZDATKE ZA OBVEZNOSTI- DELAVEC JIH PODPIŠE, DA JE PREJEL DENAR. ZA TERJATVE BI NAREDILA BLAGAJNIŠKE PREJEMKE IN DELAVEC PODPIŠE, DA JE PLAČAL. IZPLAČATE MU DEJANSKO SAMO TOLIKO, KOLIKOR JE RAZLIKA, OZ. ON VAM, ČE JE RAZLIKA V VAŠE DOBRO.
MENE PA NEKAJ DRUGEGA ZANIMA.
DELAVEC JE ZALOŽIL DENAR ZA NAKUP OBRAZCEV V ZNESKU 1.000,00 IN JE PRINESEL RAČUN V PODJETJE ŠE ISTI DAN, NPR. 6.4.2003. RAČUN MU IZPLAČAMO V MAJU, KO DVIGNEMO DENAR IZ TRR ZA V BLAGAJNO. ALI JE TO V REDU ZA DAVKARIJO.(DELAVEC SE NE BUNI)
frajla - 12.05.2003 - 15:28
Mi tudi tako delamo, da npr.delavki za potni nalog naredimo izdatek in pa prejemek, ker odplačuje kredit, najet pri firmi.