Naslov teme: RAZKNJIŽBA ZALOG
512 06.02.2026 - 12:11h / Ostalo / Avtor: Tijan / 206 / 1
Pozdravljeni,
konec preteklega leta smo na stanje zalog končnih proizvodov pripisali tudi ocenjene stroške dela in proizvajane stroške, ker imamo preko materialnega knjigovodstva vrednotene končne proizvode le material. Knjižili smo na kto 63/490. Te stroške bi morali v letošnjem letu stornirati (po mnenju revizorja) in jih po stanju na konec leta ponovno ovrednotiti (bodo pa precej nižji kot v preteklem letu). Zanima me, če še kdo dela to na takšen način in kako to naredi. Sem v dilemi ali razknjižim na kto 63 v dobro in 490 z minusom v dobro ali na kto 700000/63.
Hvala vam za mnenje.
konec preteklega leta smo na stanje zalog končnih proizvodov pripisali tudi ocenjene stroške dela in proizvajane stroške, ker imamo preko materialnega knjigovodstva vrednotene končne proizvode le material. Knjižili smo na kto 63/490. Te stroške bi morali v letošnjem letu stornirati (po mnenju revizorja) in jih po stanju na konec leta ponovno ovrednotiti (bodo pa precej nižji kot v preteklem letu). Zanima me, če še kdo dela to na takšen način in kako to naredi. Sem v dilemi ali razknjižim na kto 63 v dobro in 490 z minusom v dobro ali na kto 700000/63.
Hvala vam za mnenje.
S14 - 07.02.2026 - 09:55
Moje mnenje je, da na zalogo 63 prenesete letošnje stroške preko 49,
nato pa uskladite stanje zaloge 63 preko 70





