krpan in druščina postani član

Naslov teme: ddv - samoprijava in evidence

1999  22.07.2026 - 11:01h / DDV / Avtor: Maja / 584 / 12

Pri oddaji ddv obračunov za junij (april-junij) po novem evidence niso skladne z ddv obračunom v primerih, kjer se dela samoprijava za zamujene račune (ddv bi moral bit že obračunan v preteklih obdobjih). Ima še kdo s tem težave? Do sedaj so bile evidence brez tega ok, sedaj ne več...

S-orhidejca - 22.07.2026 - 11:25

Jaz imam usklajeno. 

1 - 22.07.2026 - 12:30

Pa je res temu tako, lahko je kaj drugega. Pri nas napake ni javilo.

aba - 22.07.2026 - 14:57

Tudi mi imamo enak problem. Za junij javi, da evidence niso skladne z obračunom in to prav za znesek samoprijave. Do zdaj ni bilo nikoli problema , čeprav delamo vedno  po enakem postopku. Po nasvetu referentke sem kontaktirala tehnično pomoč. Čakam na odgovor.

Simbi - 22.07.2026 - 17:21

Pri nas smo imeli za nekaj zavezancev tudi popravke za nazaj, pa so evidence usklajene, torej mora biti napaka drugje:
- napačen datum v evidencah
- pravilno označena obravnava (2 ali 3) na postavkah popravkov
- ni vnosa v DDV-O v polje Samoprijava/popravek
tole mi pade na pamet, zakaj bi lahko bila napaka 

 

JaW - 23.07.2026 - 06:26

Res je. Pri nas enako. Sem klicala na furs (čakala skoraj pol ure, da sem prišla na vrsto ampak se je splačalo). Referentka je bila zelo prijazna in mi je razložila, da je to sedaj po novem, od julija naprej za junijski davek. Tudi vodila me je po njihovi spletni strani, kjer so navodila za to in sva prišle do primera datoteke kako to zgleda v praksi (exl tabela KIR).
Pri evidencah je potrebno zavest samoprijavo že takoj, ko poženete program obračun davka. Že pri izdaji računa, kateri je izdan junija npr. za davčno obdobje maj se označi, da gre za popravek drugega obdobja. In to je potem vidno v evidencah KIR. Mi imamo program Vasco in tudi nisem vedela, kako se to naredi in da je to sploh možno. Pa je klic na Vasco vse rešil. Njihov referent mi je povedal, kaj moram naredit in kje in danes zjutraj imam evidence usklajene.

IVA - 23.07.2026 - 09:34

Kako ste to popravili v Vascotu?

JaW - 23.07.2026 - 10:20

Vrneš račun v neprenešene in greš v zavihek DDV-ja....tam pri vrsti knjige IF popraviš na drugo vrsto knjige. Ponavadi je  (1)Knjiga izdanih faktur.
Klikneš na kljukico in v kolikor še nimate dodane vrstice za popravke jo dodate sami z F2-nov vnos....jaz sem jo poimenovala Knjiga za popravke/samoprijave in potem še tam obkljukaš stolpec popravek.
Ko spremeniš vrsto knjige in več ni (1)Knjiga izdanih faktur se pod tem - (v isti vrsti kot je Partner za knjigo IR) pojavi Popravek IR za obdobje. Tja potem vneseš za katero obdobje se popravlja in to je to. Zneskov se ne vnaša nobenih.
Zaženete ponovno obračun davka in potem bo to v evidencah KIR.

Magda - 23.07.2026 - 10:41

To je bilo ze doslej tako ... jaz sem to uporabljala ze ves cas od uvedbe evidenc ... ker je v gradbenistvu pac tako da vedno nekaj za nazaj hodijo racuni po 76a in je veliko teh popravkov

Mateja - 23.07.2026 - 11:56

Pozdravljeni. Jaz pa imam težavo pri prejetem računu po 76. a členu s storitvijo v maju. Račun smo prejeli v juliju, se pravi po oddaji ddv obračuna za maj. Kako sedaj postopati, da bo pravilno? Poknjižila sem ga tako, da sem dala knjižno obdobje maj, davčno pa junij, da ga vključim v obračun ddv za junij. Uvozila sem evidence v e davke, vse brez problema. Predvidevam, da ni ok, ker po moje bi morali za izhodni del ddv plačati zamudne obresti. Morda bi morala kako drugače postopati? Prosim, če ima kdo kakšno izkušnjo  s tem.

Magda - 23.07.2026 - 13:05

Kateri program?

V KIR mora biti obdelava 2 in obracunane zamudne obresti
V KPR pa obicajno, torej obdelava 1

Mateja - 24.07.2026 - 14:01

Sem rešila s programerji programa. Hvala.

S-orhidejca - 23.07.2026 - 13:13

na zavihku DDV morate vnesti pod oba zavihka. pod DDV 1 in pod DDV 2