krpan in druščina postani član

Naslov teme: Neusklajenost evidenc DDV in DDV-O

2088  11.08.2026 - 09:20h / DDV / Avtor: MM / 532 / 4

Zavezanec za DDV sam pripravlja evidence za DDV, prav tako pa tudi DDV-O: Mi evidence prenesemo v FURS, medtem ko moramo DDV-O ročno vnašat.
Za  mesec junij 2026 pa smo pri vnosu obrazca DDV-O naredili napako in vnesli za 10.000 € več obračunanega DDV-ja.  Osnova pa je takšna kot v evidencah.
Napako smo odkrili šele sedaj (dopust). Na FURS-u so nam svetovali, da naj v evidence pač vnesemo še eno postavko, da nam bodo evidence štim ale s obrazcem.
Zdi se mi malce  za lase privlečeno, da nam FURS svetuje, da naj  si sedaj  pač nekaj izmislimo in vnesemo v evidence, da bodo usklajene.
Že imate kaj prakse s tem? 

Kar en - 11.08.2026 - 11:19

Na žalost ne. Je pa zanimovo, da očitno nimajo logičnih kontrol med obrazcem in evidencami. Ker, če vas prav razmem, so evidence pravilne, obrazec pa napačen (previsok).
Me prav zanima, kako bi reagirali, če bi evidence izkazovale eno, obrazec pa bi bil prenizek, torej bi plačali premalo DDV glede na evidence. 
Ker če je moja predpostavka pravilna, potem enostavno v naslednjem obračunu izkažite za 10.000 EUR manj obračunanega DDV. Gledano obe obdobji hkrati ste potem plačali/izkazali pravilni znesek DDV.  

Simbi - 11.08.2026 - 20:05

Dejstvo je, da obrazca DDV-O po izteku roka za oddajo ni več možno popravljati, zato morate popraviti evidence, da bodo enake kot DDV-O.
Glede na to, da stranka sama pripravi datoteko za uvoz, boste zadevo malo težje uredili.
Jaz bi naredila sledeče:
- xml oddanih evidenc bi odprla, izbrala eno postavko KIR, na kateri bi polje z zneskom DDVja povečala za 10.000
- naslednje obdobje pa v evidencah to napačno vrstico enkrat v minus in pravilno v plus + nižji obračunan DDV v DDV-O.

Na žalost, tako so si sistem odprave neskladij zamislili...  

Kar en - 12.08.2026 - 07:54

Sicer nimam izkušenj s takšno težavo, vendar jaz se tega ne bi lotil na način, kot ga je opisala Simbi. Če vas prav razumem, so evidence OK. In zato bi evidence pustil takšne kot so, saj izpričujejo dejansko stanje, zato bi v naslednjem obračunu enostavno znižal obračunani DDV v obrazcu DDV-O, saj ga vnašate ročno (upam, da to ne prinese negativni znesek). V obračunu za junij ste dejansko plačali preveč DDV za 10.000 EUR, torej države niste oškodovali. Ko boste oddajali za julij, pa boste v DDV-O izkazali manj obračunanega DDV, torej bo zadeva "kompenzirana". Jaz evidenc ne bi popravljal, le-te izkazujejo dejanko, pravilno stanje. Bi pa k obračunu za junij in julij oddal prilogo s pojasnilom, kaj in kako ste/boste naredili. 
Če bodo na FURS gledali obe obdobju skupaj, se zadeva poravna. 
Še vprašanje: A je stranka zato za mesec junij dejanko plačala 10.000 EUR DDV več?

MM - 12.08.2026 - 08:08

Naredite tako, kot je zapisala SIMBI, taka so tudi navodila od FURS. Nelogično vendar tako je.