Naslov teme: stotinske izravnave
3411 20.05.2003 - 08:21h / DDV / Avtor: Vanja / 178 / 14
Dragi forumovci - zanima me, če mi lahko zaupate, kako knjižite stotinske izravnave? Ali komplicirate ali poenostavljate in kaj menite o tem? npr:
osnova za DDV 7.233,23 SIT
20% DDV 1.446,65 SIT
skupaj z DDV 8.679,88 SIT
izravnava 0,12 SIT
za plačilo 8.680,00 SIT
osnova za DDV 7.233,23 SIT
20% DDV 1.446,65 SIT
skupaj z DDV 8.679,88 SIT
izravnava 0,12 SIT
za plačilo 8.680,00 SIT
Anna - 20.05.2003 - 08:24
V DDV evidence knjižim točno na stotine,prav tako knjižim na DDV na 16 v stotinih kot so, razliko do vrednosti za plačilo pa na 4.
BLIŽNJICA - 20.05.2003 - 08:25
Znesek fakture na 220 v kredit,DDV kot je zaračunan na terjatev za DDv,
neto znesek skupaj s stotinsko izravanavo pa kot osnova na strošek ali zalogo, kamor pač po vsebini posl. dogodka spada!
Vanja - 20.05.2003 - 08:32
Tudi jaz se odločam za bližnico - neto skupaj z izravnano na R4 ali zaloge.
Hvala.
Iva - 20.05.2003 - 13:17
Enako. LP
Johana - 20.05.2003 - 08:32
ne vem, kaj naj si mislim... nisi zdrava pa amen
jaz knjižim vedno bruto znesek na 120 (pri izdanih)
oziroma na 220 (pri prejetih),
nato odštejem znesek DDV-ja (na 16 ali 26), seveda prej preverim, da je pravilno izračunan,
kar ostane je prihodek al pa strošek. Konec zgodbe.
Stotinske izravnave knjižim (relativno) zelo redko.
LP
PS: brez zamere Vanja, ampak vedve s Suzy nauta n"kol obogatele, prev"č delata.
Vanja - 20.05.2003 - 09:09
Ja, tisto pod P.S. bo kar držalo!
A, da boš malo lažje razumela moja vprašanja: "računovodim" le za eno podjetje in imam kar nekaj časa za razmišljanje o takšnih in podobnih malenkostih. Po eni strani je to fajn, po drugi strani pa mi manjka adrenalina!!!
Tudi jaz knjižim stotinske izlemoma - le če se mi ne zapirata plačilo in znesek računa.
Suzi - 20.05.2003 - 09:21
Johana tokrat ni zadetka, celo jaz knjižim v skupaj stroške. Vem pa, da sem nekje prebrala, da bi se parske izravnave morale knjižiti na razred 7 finančni prihodki oz. odhodki. Kar se bogastva tiče pa imate najbrž prav - še lota ne igram.
Sicer pa dobro jutro, nekje do polnoči bom z vami...
NATA - 20.05.2003 - 10:28
Jaz knjižim izravnave na 745 in 776.
- 20.05.2003 - 11:24
Jaz pa jih knjižim na 754 oz. 785, saj niso nastale v finančnem poslovanju, ampak v prometu blaga oz. storitev. Na razred 4 dajem le davčno osnovo.
Ir1 - 20.05.2003 - 14:29
Bravo vsaj nekdo še dela enako, kot jaz. Če dobro preštudiraš kontni plan in na podlagi tega logično sklepaš. Pa brez zamere ostali.
LP-Ir1
Vanja - 20.05.2003 - 15:14
Saj se tudi jaz strinjam, da je daljša pot popolnoma pravilna, a zdi se mi, da je too much tako komplicirati, saj za tistih nekaj tolarjev letno je čisto vseeno ali gre preko R4 v odhodke(le-ti se sevede pa pozitivne in negativne izravnave povečujejo/zmanjšujejo)ali direktno.
Za doslednost pa vsekakor čestitke - če povsod ravnate tako, "vsaka čast"!
Suzi - 20.05.2003 - 16:39
...in potem delate,ne da bi obogateli, sicer pa kdo je obogatel z delom, morda vi Johana?
Johana - 20.05.2003 - 16:52
ma jaaaaa no
tudi az knjižim na prihodke in odhodke,
kadar jih knjižim potem ko poknjižim še plačilo,
zato da dam partner ja v arest (zapret)!
ne knjižim jih pa ŽE, ko knjižim prejet ali izdan račun
zato, ker je že na računu prikazana izravnava.
Ane, res, kolk je živlene včasih težek, sploh pri parskih izravnavah!!!!!
Madonna!
Ssuca - 21.05.2003 - 11:07
Če piše na prejetem računu stotinska izravnava, je pač to stotinska izrvanava in ne kaj drugega, a ne?