Naslov teme: Vrednotenje in poraba zalog
3532 22.05.2003 - 14:50h / Ostalo / Avtor: Medo / 46 / 5
Prodaja blaga na debelo-podjetje vrednoti zaloge po povprečnih cenah in po povprečnih cenah razknjižuje zaloge.(71/66) Prodajna cena je določena glede na kupca.Pri vsklajevanju porabe (materijalno knjigovodstvo in knjižena poraba v računovodstvu)prihaja do razlik. Ali te razlike lahko
poknjižimo +-66/+-71? Hvala lepa!
poknjižimo +-66/+-71? Hvala lepa!






Matjaž K - 22.05.2003 - 15:59
Zakaj pa prihaja do razlik?
Iva - 23.05.2003 - 06:53
In kakšne (v %) so te razlike? LP
tina - 23.05.2003 - 08:43
Samo eno podvprašanje.
Če vodite zaloge po povprečnih cenah in jih po povprečnih razknjižujete
pote ni razlik. Jih matematično ne more biti.
Kje vam razlike nastajajo. In kakšne?
Medo - 23.05.2003 - 11:41
Razlika nastane npr.:
Nabava 1.5.-kom 8 x 0,07=0,56
" 2.5. kom 7 x 0,10=0,70
" 5.5. kom 7 x 0,06=0,42
Skupaj kom 22 vrednost 1,68=povpr.cena 0,08/kom
Poraba 7.5. kom 10 x 0,08=0,80
" 8.5. kom 6 x 0,08=0,48
" 9.5. kom 6 x 0,08=0,48
Skupaj kom 22 x 0,08 = 1.76 Razlika je 0,08 sit,kar pomeni,ker
razknjižujemo zaloge po dejanskih računih v računovodstvu,imamo v raunovodstvu zalogo razknjiženo v vrednosti 1,76 (71/66) medtem, ko je v materijalnem knjigovodstvu stanje zalog "0".Razlika je + - odvisno od zaokroževanja v materijalnem knjigovodstvu.
V letu 2002 je bila razlika cca 42.000,00 sit pri razknjižbi zalog
v višini cca.460.000.000,00sit.Razliko smo razknjižili s tem. (storno71/66)
Hvala za vaše odgovore!
Carmen - 23.05.2003 - 15:57
v kolikor že pride do razlik zaradi različnega zaokroževanja,si mi pomagamo s tem, da vsak mesec poknjižimo "parsko poravnavo", knjižimo pa enako kot predlagaš sam.najbolje pa je,če ti vsi programi zaokrožujejo na enak način.