Naslov teme: Račun za hotelske usluge
1102 10.11.2000 - 06:32h / Ostalo / Avtor: jana / 53 / 4
Prejeli smo račun za prenočevanje v hotelu za tuje (nemške) serviserje, ki so prišli v Slovenijo opravljat storitev v našo trgovino. V trgovini bomo prodajali exluzivno uvoženo blago in imamo tako sklenjeno pogodbo o servisiranju in dobavljanju blaga in storitev v zvezi s trgovino s tujim podjetjem. Ali ta račun za nočnino knjižim na reprezentanco ali na druge stroitve, kajti zdi se mi, da so to poslovno potrebni stroški in bi lahko upoštevala vstopni DDV. Račun je izdan na podjetje na podlagi naročilnice.






črna - 10.11.2000 - 13:48
Z DDV-jem ne bo nič.
Rešite to na drug način!
Oni si morajo sami plačati nočnine in vam zaračunajo.
STRUPEK - 10.11.2000 - 13:49
Najpravilneje bi bilo, da bi si sami plačali nočitev in bi vam to serviserji zaračunali skupaj s svojimi storitvami. Brdavsi lahko iz tvojega primera naredijo pravo svetovno davčno čudo.
Pika - 10.11.2000 - 20:35
To niso stroški podjetja, ampak stroški serviserjev. Če jim vi to plačate in ker niso vaši delavci ( za njih bi to bilo povračilo stroškov v zvezi z delom ), morate obračunati 25 % dohodnino. Rabite pa seveda tudi njihove davčne številke - pa ne tistih iz njihove države! Dobijo jih lahko na DURS-u ali pa jo v njihovem imenu (pooblastijo vas, da v njihovem imenu zanje pridobite to "prepotrebno" davčno številko)pridobite vi. Potrebujete tudi fotokopijo njihovega potnega lista s sliko in ostalimi podatki.To bi bilo na kratko o tem, da ne govorim o tem, da me je bilo zelo sram, ko smo pri nas serviserja prosili za potni list, da smo lahko ugodili celotni proceduri.
Prijetno martinovanje vsem!
mojca - 12.11.2000 - 12:51
Pri nas si serviserji plačajo sami prenocevanje in prehrano, potem pa nam to zaracunajo pri serviserski storitvi in to lepo potem uveljavljamo kot vhodni davek. To pazi: gre za storitve tujcev v Sloveniji (vhodna in izhodna stran!).