Naslov teme: knjiženje akontacije davka iz dejavnosti
3878 05.06.2003 - 09:58h / Dohodnina / Avtor: kaja / 103 / 6
Dvostavci, pozdravljeni !
Zanima me, kako vi knjižite samostojnim podjetnikom plačila akontacij davka iz dejavnosti.
Zanima me, kako vi knjižite samostojnim podjetnikom plačila akontacij davka iz dejavnosti.






maca - 05.06.2003 - 10:19
Plačila:265-2003/110
Samo odločbo pa 930-2003/265-2003
Matjaž K - 05.06.2003 - 11:24
Gre skozi. 93/26
Zanima pa me naslednje, kaj potem za vsako leto odprete nov analitični konto npr. za 2004 265-2004?
Da še jaz povem, kako imam jaz sistem kontov:
26500 kto DURS 2020 - prispevki + AK zavezanec
26501 kto DURS 2021 - PIZ zavezanec
26502 kto DURS 2022 - ZZ zavezanec
266510 kto DURS 2030 - prispevki+davek od osebnih prejemkov delavci
itr.
Tako da imam kontokratice, ki so primerljivi z izpisi izpostave DURS.
Ob koncu leta samo doknjižim zamudne obresti pa opravim izravnave zaradi zaokroževanj in morebitnih saldiranj pri izpostavi (salde do 100 SIT enostavno "odpišejo) in sem usklajen.
LP
maca - 05.06.2003 - 13:32
Hm Matjaž, tega sem letos odprla, ker sem začela knjižiti posebej vse prispevke po analitiki DURS, in ker že imam na 265-2020 knjižene ostale prispevke, sem si pač odprla takšen konto za davek iz dejavnosti, predvsem pa zaradi tega, ker so nekateri postali neredni plačniki prispevkov...prej ni bilo potrebno...sedaj pa zaradi kontrole in zapiranja je veliko lažji tak način...je pa rezultat skoraj podoben kot pri vam,na tak način tudi prispevke za zaposlene-poleg 265-analitika DURS!
Matjaž, pa še eno vprašanje:kako bi vi knjižili plačila računov za dejavnost preko trajnika TR, s tem da se račun ne bi poknjižil preko 220 ampak preko 9....(bega me pa predvsem zaradi tega, ker imajo iztržke in jih vodim preko 109 in gotovinsko plačane račune preko 1091 (o tem sva že govorila-pri njih ne vodim prave blagajne), pologi gredo pa na TRR in ne na TR),se pravi, da bi bilo preko TR-plačilo iz sredstev gospodinjstva....
Hvala za odgovor!!!
Matjaž K - 06.06.2003 - 09:15
Hm, kaj imate potem imate DURS-ov 2020 "razsipan" na dva analitična konta?
Variant knjiženj je več, odvisno tudi od programov (ločen vnos DDV in GK ali enkraten).
osebno menim, da je prav:
16, R3 oz.R 4 / 220
22/ 92
tudi če je račun takoj plačan je "lepo" knjižiti preko 220, saj je poslovna obveznost nastala (ker imamo račun), je bil pač takoj gotovinsko poravnan.
maca - 06.06.2003 - 09:57
Ja hvala Matjaž, verjamem, da je tako najbolje, vendar sem zamenjala program za dvostavce in je full smotan, blagajno ima tako naštimano, da lahko knjižiš samo dvig in polog (gotovinske račune-ne moreš), ni povezano z DDV itd.itd., DDV mi pa tako nikoli ni štimal (baje je program v bistvu narejen za turistične agencije, in ker mi ga je kolega ponudil (s tem, da jim potem napišem navodila za program, sem ga pač vzela). Program, ki sem ga imela prej-je pa bilo predrago mesečno vzdrževanje, vse novitete si jim ti moral sporočat, tja nositi računalnik, da so jih vnesli, posebej vse zaračunali...skratka je bilo predrago za teh 6 strank, ki jih imam...), zato se sedaj ubadam s tem programom...ne grem preko likvidature saldakontov, ampak direkt preko saldakontov dobaviteljev in kupcev in jih lahko zapiram samo preko TRR, zato ne knjižim gotovinskih računov preko 220, ampak s temeljnico kar v GK-R4,16 in protikonto..sedaj pa še študiram, ali 920 ali 1091...(DDV knjigo imam pri enostavcih)...no V GLAVNEM imam sedaj toliko problemov in glede GLAVNE BLAGAJNE (o kateri sva že toliko razpravljala) in teh gotovinskih računih...prej o tem nisem nikoli razmišljala, ker sem pri prejšnjem programu delala lahko vse, sedaj pa imam....tega programa pa tudi nimam več....
Matjaž hvala vam za vse!
LP
maca - 06.06.2003 - 10:05
P.s.
Da, DURS-ov-2020 imam razsipan na dva konta-pri pregledu in usklajevanju kartice, pa ni problema...saj za tri mesece ga nisem imela...za naprej..bomo pa še videli...
Pa brez zamere prosim!