Naslov teme: komp. knj. pred valuto
3930 09.06.2003 - 08:03h / Ostalo / Avtor: alja / 72 / 4
Kako knjižite kompenzacije ki imajo npr. datum današnji, valuta pa je npr. 10.8. Če gre npr. za preplačilo bi moral dati dobavitelj avansni račun ampak kdaj ali šele na valuto (prej nam ga sigurno ne bodo dali.
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.






Jožica - 09.06.2003 - 08:17
Pri nas knjižimo kompenzacijo na valuto. Do takrat pa je treba imeti v mislih (ali v kaki ročni evidenci), da se BO nekaj z nečim zaprlo.
alja - 09.06.2003 - 08:59
Pri nas je velika firma in samo sikajo če ni poknjiženo, potlej jih pa poslušam z vseh strani.
tina - 09.06.2003 - 12:48
Pri nas delamo tako, da kompenziramo zapadle terjatve in obveznosti.
Na obrazec kjer potrjujemo kom. predvsem verižne, zapišemo kdaj je valuta
komp. Vedno je to valuta zadnje zapadle obveznosti v verigi. Tudi knjižimo
jo z valuto, ki je napisana. Datum knjiženja pa je pač datum, ko knjižimo.
GROM - 09.06.2003 - 10:21
Mi knjižimo kompenzacije na dan zaključitve kompenzacije, podpisana z vseh strani-odprte postavke imamo sproti usklajene. Valuto kompenzacije pa vpišemo pod valuto obresti.
Valuta kp pomeni, da ti dobavitelj lahko do tistega dne npr. 10.8. sme obračunati obresti, ti pa kupcu.
Če gre pri kompenzaciji, plačilo po predračunu-avans, se pa pojavi vprašanje kdaj mora biti avansi račun. Po mojem, na dan zaključitve kp.
Lp