Naslov teme: KNJIGA IZDANIH FAKTUR
4320 24.06.2003 - 12:10h / DDV / Avtor: ŠPELA / 45 / 3
Izdelujemo tudi proizvode za slovenskega komisionarja, ki potem izvozi blago in nam v dokaz pošlje kopijo izvoznega ECL. Ali je pravilno, da to vpisujemo v stolpec 9 - iivoz in v stolpec 6 ne vpišemo davčne številke, čeprav je davčni zavezanec, vendar je izvoznik (obenem pa naš kupec)?
Kaj je pravilno?
Najlepša hvala za pomoč!
Kaj je pravilno?
Najlepša hvala za pomoč!






pikica - 24.06.2003 - 20:48
če prav razumem, vi niste izvozniki. kar pomeni, da če ste davčni zavezanec, potem zaračunate proizvode z DDV-jem. in vpišete v knjigo pod obdavčljiv promet z davčno številko kupca.
V.T. - 24.06.2003 - 22:01
Preverite, kdo je napisan na ECL-u kot izvoznik. Od tega zavisi tudi obdavčitev in vpis v knjigo DDV.
TATJANA - 02.07.2003 - 09:55
Če ste na ECL kot izvoznik vi, potem vpišite v KIR izvoz v stolpec 9, kot kupca pa tujca, ki je napisan na ECL (včasih je tam prazno, potem pač napišeš naslov kupca iz komisionarjeva računa. V tem, primeru davčne številke ne vpisuješ.
Če je na ECL kot izvoznik komisionar, mu je treba izstaviti račun kot domačemu kupcu z obračunanim DDV-jem. Razen, če imate pravo komisionarsko pogodbo in gre za napako pri izpolnjevanju ECL-a. - potem lahko date ECL v revizijo in upate, da bo ugodno rešeno.