krpan in druščina postani član

Naslov teme: PREDRAČUN

4949  22.07.2003 - 08:38h / DDV / Avtor: BRINA / 99 / 5

V MESECU JUNIJU SMO DOBILI PREDRAČUN ZA PLAČILO V MESECU JULIJU. pLAČALI SMO GA V JULIJU. KDAJ UPOŠTEVAM VHODNI DAVEK , ALI JE TO DATUM PLAČILA,ALI DATUM PRISPELEGA PREDRAČUNA?

čebelica - 22.07.2003 - 09:30

Datum prejema avansnega računa, ali računa po opravljeni storitvi/dobavi. (Predračun ali ponudba še ni RAČUN)!!

Lep pozdrav!

EDORA - 22.07.2003 - 09:40

Razen v primeru, ko ima predračun vse sestavine računa po 34. členu ZDDV gre tak predračun v knjigo DDV v davčnem obdobju, ki je bil izstavljen. To govorim po izkušnjah z Davčno inšpektorico, ki nas je obiskala predktratkim.
Lp .

oblacek - 22.07.2003 - 14:46

EDORA
To je pa zame nekaj čisto novega. Pa saj vam verjamem. Davčni inšpektorji imajo različne ideje. A kolikor jaz vem, predračun ni listina, katero bi se knjižilo. Mene so učili, da se knjiži samo ali avansni račun (račun za predplačilo - po slovensko) ali pa račun.

EDORA - 23.07.2003 - 15:18

Vem da mi težko verjamete, vendar jaz sem v excelu pisala predračune, ki so imeli vse kar je imel račun po 34. č.ZDDV samo da je na njemu pisalo PREDRAČUN; te sem ponavadi pisala in sem DDV odvajala na podlagi avansnega računa, pa so bile razlike pri davčnih obdobjih ( npr datum predračuna 28.06., datum avansa pa 02.07.) in se je davčna vpičila prav v to in kaj sem hotela; od takrat naprej pišem predračune , ki ne vsebujejo vsega iz 34. č. ZDDV.

- 23.07.2003 - 14:39

DAtum plačila pri avansu je datum opravljene storitve. lp