krpan in druščina postani član

Naslov teme: VREDNOSTNI PAPIRJI-KNJIŽENJE

1233  22.11.2000 - 16:46h / Ostalo / Avtor: meta / 112 / 1

PODJETJE JE DALO DENAR V FACTOR BANKO ZA NAKUP VREDNOSTIH PAPIRJEV. FACTOR BANKA NATO V IMENU PODJETJA KUPUJE IN PRODAJA DELNICE.
V LETU 1999 JE PODJETJE SAMO VLOŽILO DENAR, FAKTOR BANKA PA JE NATO KUPOVALA IN PRODAJALA DELNICE, V LETOŠNJEM LETU PA JE PODJETJE TA DENAR POTEGNILO NAZAJ, OZIROMA FACTOR BANKA JE PRODALA VSE NJEGOVE DELNICE. KER JE TEH DELNIC OGROMNO IN OGROMNO JE NABAV IN PRODAJ, ME ZANIMA ALI MORAM OD VSAKEGA NAKUPA IN PRODAJE DELNICE OBRAČUNATI RAZLIKO (DOBIČEK ALI IZGUBO)IN TO KNJIŽITI NA PRIHODEK OZIROMA ODHODEK. ALI NA KRATKO, ČE MI LAHKO KDO ODGOVORI, KAKO LAHKO NA NAJLAŽJI NAČIN POKNJIŽIM TE RAZLIKE.

MOGOČE JE VPRAŠANJE MALO ZAPLETENO, PA UPAM, DA GA BOSTE RAZUMELI. hVALA ZA ODGOVORE IN LEP POZDRAV!

dz - 23.11.2000 - 16:14

Točno po predpisih bi bilo, da bi obravnavali vsako delnico posebej. Že v letu 1999 bi morali konec leta vsako delnico (nakupno vrednost) revalorizirati z rastjo cen ŽP (od dneva nakupa do konca leta)in jo primerjati z tržno vrednostjo in dobljeno razliko poknjižiti na prihodke ali odhodke. Sedaj ko ste odprodali vse delnice bi lahko s stališča naložbe lahko gledali naložbo kot celoto in knjižili razliko na prihodke ali odhodke v enem znesku kot celoto.