krpan in druščina postani član

Naslov teme: popravek izstopnega DDV

5415  14.08.2003 - 15:50h / Ostalo / Avtor: borznik / 42 / 2

ta DDV mi res dela težave...

za začetek to: opravlajmo oproščen promet in ker so dacarji po novem natančno opredelili kaj se pri poslih z VP smatra za oproščen promet ne odbijamo 0SIT DDV-ja (delež je minimalen).

problem: po pogodbi smo za svetovanje dobili avans v višini 10 mio SIT, nakar smo izstavili avansni račun.
Sedaj ko je storitev končana je končna vrednost naše storitve le 9 mio SIT, kar pomeni, da moramo naročniku izstaviti dobropis in on nam mora potrditi, da si je popravil odbitek vstopnega DDV. Mi pa potem ta dobropis damo v knjigo izdanih faktur in si lepo refundiramo DDV.

A je to O.K.?

TeVe - 14.08.2003 - 18:24

Je O.K.

Miška - 16.08.2003 - 09:30

Lahko pa na izdanem računu, ki ste ga izdali za 9 miljonov, spodaj napišete še poročilo o vplačanem avansu in DDV-ju v avansu. Podate izračun iz katerega je razvidno, koliko avansa gre za storitve ali blago in koliko ga boste vrnili, ker je bilo več vplačano oz. izkazano po avansnem računu. Napišete, koliko DDV-ja je v več vplačanem avansu, in da boste razliko vrnili. Če pošljete stranki takšen račun, v katerem tudi to vse navedete ni potrebno več izstavljati dobropisa in iskati potrditev. Je ta račun z vsemi poročili na takšnem računu dovolj za popravek DDV-ja.