krpan in druščina postani član

Naslov teme: KAKO ZARAČUNATI PRAVILNO

6325  18.09.2003 - 10:35h / DDV / Avtor: tinkara / 69 / 3

Prosim za pomoč, če ima kdo že izkušnje s tem? Naše podjetje je prevzelo organizacijo seminarja v enem od turističnih krajev Slovenije in sicer za dva tujca, ki bi si delila stroške. Turistično podjetje nam je zaračunalo stroške najema dvorane, prehrane in nočitve. Dobili smo še nekaj drugih računov, ki bi jih prav tako zaračunali naprej obema, gre pa za organiziranje prevoza in gostinske storitve. Na teh računih ni napisano, da je plačnik storitev kdo od tujcev. Tako, da smo mi nosilci storitve.
Zdaj pa nastane problem pri DDV. Ali smo upravičeni do upoštevanja DDV pri storitveh ki niso gostinske ali pa mogoče tudi pri teh, in kakšen DDV naj sploh zaračunam podjetjema v tujini (eden je v Nemčiji eden pa v Austriji), če ga sploh zaračunam. Naše podjetje ne bo zaračunalo tujcema nobene provizije. Ali naj sploh zavedemo prejete in izdane račune v knjigi prejetih računov in v knjigi izdanih računov. Mogoče bi stroške knjižili na prehodni konto in jih pokrili z prihodki? Tako da sploh nimamo ne stroškov in ne prihodkov. Kaj menite?

marina - 18.09.2003 - 11:26

Mislim, da si vstopni DDV lahko poračunate, saj izdate račun, kjer ga boste spet zaračunali. Tudi vse prejete in izdane račune boste zavedli v evidence.
To je moje mnenje.

Nike - 18.09.2003 - 11:29

Mislim, da so ti stroški obdavčeni, glede na kraj kjer se seminar odvija, torej morate tujcem zaračunati normalno DDV. Ker ste vi organizator in verjetno vse to spada v vašo dejavnost, si lahko ves DDV, ki ga dobite zaračunanega odbijate in ga seveda potem zopet zaračunate.

Anja - 19.09.2003 - 07:38

Tudi jaz tako mislim !
lp,