krpan in druščina postani član

Naslov teme: DDV - knjigovodski vpisi

6445  23.09.2003 - 11:32h / DDV / Avtor: sara / 48 / 6

Pri knjigovodskih vpisih se vlaga uvozna dopolnilna deklaracija do petega v mesecu za pretekli mesec. Knjigovodski vpisi se delajo normalno v tekočem mesecu. Ali obstaja varianta, da prijavimo vstopni davek za tekoči mesec in ne šele v mesecu, ko smo prejeli dopolnilno deklaracijo?

miros - 23.09.2003 - 12:01

Imam podoben problem: pri knjigovodskih vpisih na podlagi elektronske menjave se vstopni davek prijavlja pod tekoči mesec, ker je dopolnilna deklaracija narejena takoj (dobi svoj K4!!). Kaj pa v primerih klasičnih knjigovodskih vpisov? Menim, da šele po prejemu dopolnilne deklaracije v naslednjem mesecu! Ali imam prav?

sara - 23.09.2003 - 12:05

izgleda, da sva dvojnici, če bi imela sliko, bi presodila, če tudi po podobi ne samo po imenu. Vljudno prosim, če lahko spremeniš ime.

Pa tudi pomagali ti bom.

pri knjigovodskih vpisih UVOZ izroči dokumente špediciji vsaj tri delovne dni pred koncem meseca in se telefonsko dogovori, da želiš ECL z datumom tistega meseca (naprimer sept.), če od 27.09.do 30.09.dobiš še kakšen uvoz, ga posreduj do 5.oktobra in tako boš v najslabšem primeru dobila dva
zbirna ECL (pri prvem se DDV odbija pri septembru, pri drugem pa oktobra).
Za izvoz pa tako ni pomembno, kajti ddv je oproščen, mi izvoz knjižimo v ddv evidenco, ko blago prestopi mejo (štampiljka IZSTOP).

če uvoz ne delaš tako, potem zalagaš državo za en mesec z ddv, kajti davčna ima evidenco od carine in upošteva datum ECL ali manj, nikakor več.
tudi mi smo nasrkali dva meseca, dokler si nismo prišli gor.

osnova za ddv je ECL in ne obračun carine.

sara - 23.09.2003 - 12:13

Hvala za nasvet!!! Ime bom pa tudi spremenila!

miros - 23.09.2003 - 12:42

Spoštovana Sara!

Ali ti na carini ne komplicirajo, ker prej vlagaš ECL kot pa je v dovoljenju?

Miros

sara - 23.09.2003 - 12:49

ne, poglej 12.točko dovoljenja za uvoz "vložiti do 5.dne po izteku obdobja", kar pomeni, da lahko preje, kasneje pa ne.


Včasih prejmem obračun od carine, kateri ima prilogo ECL (npr. sept. in oktober = datum desno na ECL), in jaz dam v ddv sept. samo ECL z datumom sept.

Na durs pa prejmejo realizacijo uvoza za naše podjetje od carine podatek, samo za sept.datum ECL., tisti ECL z datumom okt. carina da v uvoz oktober.

sara - 23.09.2003 - 12:50

dodajam: seveda pa oboje plačaš DDV 15.oktobra.