Naslov teme: REPREZENTANCA
7026 14.10.2003 - 13:30h / DDV / Avtor: suzi / 63 / 4
SVOJIM POSL.PARTNERJEM PODARIMO VSTOPNICE ZA BAZEN V VREDNOSTI 1000 SIT.
RAČUN KNJIŽIMO POD REPREZENTANCO IN VSTOPNEGA DDV NE ODBIJAMO. ALI DELAMO PRAV? HVALA ZA ODGOVORE IN LEP POZDRAV !
RAČUN KNJIŽIMO POD REPREZENTANCO IN VSTOPNEGA DDV NE ODBIJAMO. ALI DELAMO PRAV? HVALA ZA ODGOVORE IN LEP POZDRAV !






Mirjam - 14.10.2003 - 13:58
Po tolmačenjih iz Iksa, do vrednosti 2000 sit z ddv, lahko za takšna darila odbijate ddv in ga pri podaritvi ne zaračunate. Glede na ZDDV, od 1-10-2003 to ni več reprezentanca, davčno pa je seveda še, tako, da jo boste pač na koncu upoštevali le 70%.
suzi - 14.10.2003 - 14:21
KAJ PA JE POTEM TO OD 1.10.2003 DALJE IN KAKO TO KNJIŽIT?
Matjaž K - 14.10.2003 - 18:03
Je reprezentanca, samo ne v smislu ZDDV (torej strošek vam je v tem primeru na Kto 417 1000 SIT-DDV).
Če pa bi vstopnica znašala 10.000 SIT pa si tudi odbijate DDV, samo ga ob podaritvi obračunate kot uporaba za neposlovne namene (knjižba: 417 / 260; ali pa 480/260; meni je prva varianta knjiženja bolj všeč, ker je vsebinsko pravilna - DDV od daril je po vsebini reprezentanca).
monik - 15.10.2003 - 13:55
TUDI JAZ TO RAZUMEM TAKO KOT MIRJAM.