Naslov teme: ZALOŽEN RAČUN
9 04.01.2004 - 19:10h / DDV / Avtor: ŠPELA / 88 / 3
Samostojni podjetnik je založil račun iz avgusta 2003 za nakup znamk. Vstopni DDV bi rad uveljavil v decembru 2003.
- ali račun in vstopni DDV poknjiži pod december 2003 in to prikaže v prilogi k obrazcu DDV-O pod zap.št. 3 - podatek o znesku vstopnega DDV, ki ga uveljavlja kasneje (sedmi odstavek 40. člena ZDDV)?
Hvala!
- ali račun in vstopni DDV poknjiži pod december 2003 in to prikaže v prilogi k obrazcu DDV-O pod zap.št. 3 - podatek o znesku vstopnega DDV, ki ga uveljavlja kasneje (sedmi odstavek 40. člena ZDDV)?
Hvala!
Matjaž K - 04.01.2004 - 21:26
To je ustrezna rešitev.
Vstopni DDV se sme uveljavljati, podatek o naknadno upoštevanem vstopnem DDV je treba prikazati v prilogi k DDV-O.
P.S.
V praksi pa se take znamkoškrte neažurneže nekam pošlje in se jim pove, naj ima ta račun lepo tam, kjer ga je imel od avgusta.
Eh, kako se naj gremo bilančno politiko in davčno optimiranje, če 90% ljudi še papirjev pravočasno ne zna vkup potegniti.
sonja - 04.01.2004 - 22:19
Se strinjam, predvsem z zadnjim stavkom. Če bi bilo drugače, se verjetno ne bi tudi ob nedeljah in praznikih sankali po papirjih .
CELESTINKA - 06.01.2004 - 17:46
ZATO PA VAS PLAČUJEMO-BESEDE ZAVEZANCEV, DA NE BO POMOTE.
LEP PZDRAV !