Naslov teme: preveč plačan DDV
283 14.01.2004 - 15:25h / Ostalo / Avtor: Mateja / 51 / 3
prosim za mnenje -ali je imel kdo s tem že kakšne izkušnje: ugotovljeno je bilo, da je zaradi napake pri knjiženju prišlo do preveč plačanega DDV-ja državi (prijateljica je namreč sknjižila izdani avansni račun enako kot kasneje izdani račun za izdobavo, torej imajo 2xprihodke in 2x so plačali DDv.po IOP-ju je ugotovljeno da je do napake prišlo že leta 2001/2002.
po mojih izkušnjah se lahko za napake, ki so v našo škodo obrišemo pod nosom in ne moremo zahtevati vračilo DDV-ja, povsem nasprotno pa je v primeru, da državi premalo plačamo.
Kakšne so vaše izkušnje? je že kdo delal popravek za PREVEČ plačan DDV ali le za PREMALO plačan DDv?
hvala za vsak namig...
po mojih izkušnjah se lahko za napake, ki so v našo škodo obrišemo pod nosom in ne moremo zahtevati vračilo DDV-ja, povsem nasprotno pa je v primeru, da državi premalo plačamo.
Kakšne so vaše izkušnje? je že kdo delal popravek za PREVEČ plačan DDV ali le za PREMALO plačan DDv?
hvala za vsak namig...






Vera - 14.01.2004 - 19:03
Jaz sem to enkrat že počela.Lepo sem pripravila popravek obračuna sestavila v dno duše segajoči dopis in priložila knjigo izdanih računov za obdobje, ki sem ga popravljala ter kopije spornih dokumentov (šlo je za enako stvar). DDV sem odštela pri plačilu naslednjega obračuna.
Res pa je, da sem delala popravek v istem koledarskem letu.
LP
blažka - 14.01.2004 - 19:28
Mi čakamo na rešitev že dve leti, pa nič. Ravno tako smo delali celoten popravek obračuna DDV meseca, z obrazložitvijo in vsemi dokumenti.
Mateja - 15.01.2004 - 07:52
če ne bodo delali popravkov vsaj kar se tiče ddv obračuna tiče, pa bo vseeno potrebno 1 x stornirati 2x sknjiženo fakturo, da bo IOP štimal (ker sedaj pravzaprav 2x terjajo tudi kupca)
torej ddv je dejansko plačan, popravek se ne bo delal, le storno 1x faktura, vendar potem imajo avtomatsko na skupini 26 ddv v storno, kar pa ne sme biti (v tem primeru)kam torej sknjižiti ta 2x plačan DDV, da bo GK in DDV knjiga štimala. po neumnosti je bil to na nek način nepotreben odhodek-torej nekje na R7? vendar davčno nepriznano? bi bilo tako prav?
hvala lepa za vaše mnenje:-)