Naslov teme: valutna klavzula
588 26.01.2004 - 10:27h / DDV / Avtor: Irena / 53 / 2
Po pogodbi smo kupili opremo od podjetja A v SLO v vrednosti 300.000,00 eur. Plačali jo bomo v 6 obrokih po 50.000 eur (junij, december 04, junij, december 05 in junij, december 06). Plačilo se izvrši v sit-preračun se opravi po sr.t. BS. Ko bomo junija plačali 50.000 eur preračunanih v sit, ali nam mora podjetje A izstaviti kakšen račun zaradi valutne klavzule?
Prosim za pomoč!
Prosim za pomoč!






Naja - 26.01.2004 - 11:07
Istaviti vam morajo bremepis (ali dobropis) z DDV. To niso prave tečajne razlike, saj lete nastanejo pri prometu s tujino.
Irena - 26.01.2004 - 12:01
Ga. Naja
Hvala za odgovor. Vprašala pa bi še, kako se to poknjiži.
Primer 1.obrok:
50.000 eur = danes 11.855.940,00 sit. Knjiženo na kontu 27.
50.000 eur = 30.6.04 (tečaj izmišljen 238)11.900.000,00 plačilo knjižim
27/11.
Razlika = 44.060,00 sit. Ali se na to vrednost še obračuna DDV? In kako zdaj to knjižim ko dobim bremepis?