krpan in druščina postani član

Naslov teme: Odtujitev OS

950  06.02.2004 - 14:42h / Ostalo / Avtor: Bambi / 71 / 2

Ali razmišljam pravilno? V letu 2003 smo februarja odtujili OS. Amortizacijo sem upoštevala do februarja. Sedaj pa me zanima ali v bilanci stanja na 31.12.2003 prikažem nabavno vrednost, popravek vrednosti in nedopisano vrednost skupaj s tem OS-tako mi prikaže program ali moram NW,PW in nedpisano vr.tega OS odšteti glede na to, da je bilo OS odtujeno že v februarju.

LP in hvala!!

Anna - 06.02.2004 - 15:11

Joj srnica, pa če ste ga odtuji, ga morate tudi ven iz knjig preknjižit, ne more se valjat v glavni knjigi, če ga ni. Celotno NV v dobro 040, PV pa v breme 050, ali drugi ustrezni konto, če ni oprema. Odtujitve tudi niste prav poknjižili, če imate še sedanjo vrednost. Kako bukvico v roke, pa bo.

Matjaž K - 06.02.2004 - 16:43

Če je popisni list na dan 31.12. 2003, sredstva pa od marca naprej več ni, kaj pravijo sive celice?

Menda ne bo v popisu OS, na obračunu amortizacije pa bo.