Naslov teme: Prosim pomoč
1106 11.02.2004 - 13:29h / Ostalo / Avtor: Bambi / 66 / 1
Smo storitveno podjetje. Na dan 31.12.2003 smo imeli stanje zalog materiala 200.000. Na začetku leta pa 100.000. Promet na 3100 čez leto - 5.000.000. Sedaj na 31.12.2003 sem z interno temeljnico naredila takole:
4.900.000 400/310 4.900.000
4.900.000 600/490 4.900.000
To pomeni, da so se zaloge materiala povečale za 100.000 -kako to prikažem??
kaj naj sedaj s tem zneskom na 600, ko pa nimam nobenega stanja že od začetka leta, samo sedaj na koncu imam 4.900.000 na debetu - kako to razknjižim? Ali sem sploh uporabila prave konte?
4.900.000 400/310 4.900.000
4.900.000 600/490 4.900.000
To pomeni, da so se zaloge materiala povečale za 100.000 -kako to prikažem??
kaj naj sedaj s tem zneskom na 600, ko pa nimam nobenega stanja že od začetka leta, samo sedaj na koncu imam 4.900.000 na debetu - kako to razknjižim? Ali sem sploh uporabila prave konte?






Matjaž K - 11.02.2004 - 15:00
Nič ne prikažete, s eje že samo prikazalo:
100.000 ZSt
+ 5.000.000 Promet v B (nabava)
- 4.900.000 Promet v D (poraba)
= 200.000 KSt
kontrola:
31.12.2003 200.000
- 1.1. 2003 100.000
= sprememba v zalogi 100.000
Fertig.
In če ste storitveno podjetje in nič ne izdelujete, potem je pravilnejši konto 703 – Drugi poslovni odhodki (če uporabljate I. različico IPI) oz.
712 – Stroški prodajanja
713 – Stroški splošnih dejavnosti (nabave in uprave)
714 – Drugi stroški, ki se ne zadržujejo v zalogah
(če uporabljate II. različico IPI - verjetno bolj sam 713 in 714).