Naslov teme: DDV - PROSIM MATJAŽ K
1539 24.02.2004 - 17:06h / DDV / Avtor: monika / 58 / 6
V Beogradu imamo skupno predstavništvo z še enim podjetjem in si stroške delimo v razmerju 50/50. Računi se glasijo na naše podjetje, mi pa jih knjižimo v stroške ter jim zaračunamo 1/2 le-tega(najemnina, nakup pomožnega materiala,...). Ker smo nabavili tudi osnovna sredstva (oprema, računalniki, telefoni...) smo se odločili, da navedena sredstva knjižimo v naš register OS in jim zaračunamo uporabnino sredstev do 1/2 obračunane mesečne amortizacije (gre v bistvu za neko najemnino). Torej naše podjetje s sedežem v Sloveniji zaračunava stroške naročniku, ki ima prav tako sedež v Sloveniji in predstavništvo v Beogradu, res pa je da se to blago oziroma storitve uporabljajo na ozemlju Srbije in so bile tam tudi nabavljene ter plačane dajatve po srbski zakonodaji. Pri zaračunavanju blaga se v skladu s 15.čl.ZDDV davek ne zaračuna, kaj pa je z storitvami na tujem ozemlju, saj smatram da je naročnik podjetje z sedežem v RS, ker predstavništvo ni samostojna pravna oseba, ampak le "podaljšana roka" matičnega podjetja. Ali je pravilno, da se poda skupna izjava po 27.čl. ZDDV (če se tako dogovorimo) ter obračuna 20% DDV pri storitvah ?
Hvala!
Hvala!






Matjaž K - 24.02.2004 - 18:17
Monika, na prejšnji strani sem pod temo "bonton x-tič" vse obiskovalce foruma obvestil, da ne bom več odgovarjal na vprašanja, ki so naslovljena neposredno name, ker to ni v skladu s pravili igre oz. bontonom te keleptalnice.
Žal vam bo moral kdo drug odgovoriti.
LP
monika - 24.02.2004 - 18:20
Sem se vam že opravičila - saj imate prav, vendar so vaši odgovori očitno najbolj zaželeni!
LP, pa brez zamere!
Matjaž K - 24.02.2004 - 18:35
Sploh ne zamerim.
P.S.
Da pa malo "zaženeva" sive celice:
če s ene odzivam poimensko, potem bi s emogoče odzval, če bi vprašanje še enkrat bilo postavljeno kar tako - ne na ime? Kaj pravite? Bo šlo "copy-paste"?
monika - 25.02.2004 - 08:42
V Beogradu imamo skupno predstavništvo z še enim podjetjem in si stroške delimo v razmerju 50/50. Računi se glasijo na naše podjetje, mi pa jih knjižimo v stroške ter jim zaračunamo 1/2 le-tega(najemnina, nakup pomožnega materiala,...). Ker smo nabavili tudi osnovna sredstva (oprema, računalniki, telefoni...) smo se odločili, da navedena sredstva knjižimo v naš register OS in jim zaračunamo uporabnino sredstev do 1/2 obračunane mesečne amortizacije (gre v bistvu za neko najemnino). Torej naše podjetje s sedežem v Sloveniji zaračunava stroške naročniku, ki ima prav tako sedež v Sloveniji in predstavništvo v Beogradu, res pa je da se to blago oziroma storitve uporabljajo na ozemlju Srbije in so bile tam tudi nabavljene ter plačane dajatve po srbski zakonodaji. Pri zaračunavanju blaga se v skladu s 15.čl.ZDDV davek ne zaračuna, kaj pa je z storitvami na tujem ozemlju, saj smatram da je naročnik podjetje z sedežem v RS, ker predstavništvo ni samostojna pravna oseba, ampak le "podaljšana roka" matičnega podjetja. Ali je pravilno, da se poda skupna izjava po 27.čl. ZDDV (če se tako dogovorimo) ter obračuna 20% DDV pri storitvah ?
Hvala!
maca2 - 25.02.2004 - 10:49
Monika, Matjaž ni mislil tako, pod novo temo-dajte nov vpis DDV-Beograd, brez prosim Matjaž K, copy-pa vam bom Matjaž odgovoril.
monika - 25.02.2004 - 15:04
Ja MACA2, sem ugotovila, ampak mi je že odgovoril na moje opravičilo...
Hvala in LP!